Invoice

From
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.
Subject uniq ID: 55472672
Hlavná 2907/73
Prešov
08001
To
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Invoice
December 21, 2023
#202302
Subject Value
-materiál a práce v MŠ Fraňa Kráľa po vlámaní
239,72 €
Status zaplatené
TOTAL 239,72 €

Internal order number:
202300891

Example invoice only. Not for tax purposes