Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
dodávka a montáž zvislej schodiskovej plošiny SIGMA, Kopčianska 88 JOMAKSTAV s.r.o. 1230010289 14985.0 EUR 14. December 2023 11. December 2023
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.10.-15.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230009760 385.45 EUR 14. December 2023 28. November 2023
plyn vyúčt. 1.1.-28.11.2023 Mierová 60 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1230010292 26.89 EUR 14. December 2023 11. December 2023
údržba zelene obj. OTS2303183 zares, spol. s r.o. 1230009866 2908.9 EUR 14. December 2023 29. November 2023
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.10.-15.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230009761 265.97 EUR 14. December 2023 28. November 2023
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.10.-23.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230010040 991.56 EUR 14. December 2023 04. December 2023
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.10.-26.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230010192 1450.06 EUR 14. December 2023 06. December 2023
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.10.-26.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230010193 2359.58 EUR 14. December 2023 06. December 2023
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.10.-17.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230009759 314.98 EUR 14. December 2023 28. November 2023
pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov,elektro revízie, Hl.stanica, Patronka Martiny, s. r. o. 1230009583 1200.0 EUR 14. December 2023 21. November 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
rámcova zmluva MAGTS2200009 Veolia Energia Slovensko, a. s. OTS2204462 1078.8 EUR 11. Október 2022 11. Október 2022
kamery Veolia Energia Slovensko, a. s. OSP2200512 1357.62 EUR 25. Júl 2022 25. Júl 2022
Na základe CP si od Vás objednávame drobné stavebné práce, vypratanie a likvidácia nadrozmerných odpadov zo skladových priestorov na ul. Čierny les. Termín vypratania máj 2022. Celková suma 3 721,45 € bez DPH Veolia Energia Slovensko, a. s. OSP2200148 450.0 EUR 23. Marec 2022 23. Marec 2022
polica Veolia Energia Slovensko, a. s. OTS2201104 2278.8 EUR 09. Marec 2022 09. Marec 2022
HP ScanJet Pro 4500 fn1 Veolia Energia Slovensko, a. s. OTS2200076 772.0 EUR 10. Január 2022 10. Január 2022
vypracovanie znaleckého posudku Yunex, s. r. o. OTS2203313 1563.0 EUR 14. Júl 2022 14. Júl 2022
komatex tabule - ZUŠ Panenská Swiss OTS2203431 577.2 EUR 26. Júl 2022 26. Júl 2022
výroba tabul komatex - Lovci komárov EKOTERM, s.r.o. OTS2200952 21.6 EUR 23. Marec 2022 23. Marec 2022
Odborná prehliadka, revíziu EPS v kolektore PBV. podľa STN 34 27 10 čl. 435 ,STN 33 15 00 čl .3.1,MPSV 508/2009, STN 33 03 00 čl 3.2.3; STN 33 20 00 - 5 - 54, vyh.č726/2002 ANASOFT APR, spol. s r.o. OTS2200533 1125.6 EUR 01. Február 2022 01. Február 2022
Z Ing. Marian Hajtmaník - SANFIX OTS2104700 1550.0 EUR 09. December 2021 09. December 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Predmetom zmluvy je nákup stoličiek. Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 6599,- €. Zverejnené dňa 25.6.2019. Miroslav Šimko SIMEX MAGTS1900068 6599.0 EUR 02. Júl 2019
služby letnej aj zimnej údržby na územi Hl. m. SR BA RAKI s. r. o. MAGTS1900069 51476265.94 EUR 12. Júl 2019
Kúpa interiérového nábytku pre potreby MsP hl. m. SR Bratislava. BEGA s.r.o. MAGTS1900071 972.0 EUR 01. Júl 2019
Licenčná zmluva - PEKNE & DOBRE PEKNE & DOBRE s. r. o. MAGTS1900072 1920.0 EUR 13. August 2019
Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky podľa špecifikácie v prílohe č.1. Cena predmetu zmluvy je 5 851,- € bez DPH. Zverejnená dňa 3.7.2019. Aricoma Systems s.r.o. MAGTS1900073 7021.2 EUR 22. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb Best in Parking - Slovakia s.r.o. MAGTS1900074 20880.0 EUR 21. August 2019
Predmetom Dodatku je navýšenie zmluvnej ceny o cca 10 % z dôvodu potreby zabezpečenia záručného a pozáručného servisu kamerového systému. Cena predmetu Dodatku č. 1 je 5 999,88 € s DPH. Zverejnené 16.7.2019. MOREZ GROUP, a.s. MAGTS1900075 5999.88 EUR 31. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Josephine a služieb s ním spojených NAR marketing s. r. o. MAGTS1900076 5832.0 EUR 05. September 2019
mluva o združení s MČ Vrakuňa - ZŠ Rajčianska - Vybudovania beach volejbalového ihriska Mestská časť Bratislava - Vrakuňa MAGSP2000032 20000.0 EUR 02. November 2020
Predmetom zmluvy je nákup kovových šatňových skríň pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 2 068,-€ s DPH. Zverejnená: 30.9.2019. Interiéry Riljak, s.r.o. MAGTS1900112 2068.0 EUR 11. Október 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV