Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Dúbravka 28776269 4110000232 3198.0 EUR 17. Január 2011
Vytvorenie prehľadu podujatí - Twin City Journal Anna Červenková 28785424 12011 650.0 EUR 17. Január 2011
Preúčtovanie úhrady zo dňa 14.1.2011 - patrí na OLO Ivanská cesta Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 28776655 4110000240 10.71 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Rusovce 28776277 4110000239 368.0 EUR 17. Január 2011
Realizácia kampane na zast. MHD J.C.DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. 28801310 2011009 6049.2 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28776270 4110000233 3401.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Lamač 28776272 4110000234 660.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 28776268 4110000231 1955.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 28776260 4110000223 4582.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Petržalka 28776276 4110000238 9176.0 EUR 17. Január 2011
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
HDPE chránička a spojovací materiál TSS Pittel+Brausewetter s.r.o. OSP2200598 668861.87 EUR 30. August 2022 30. August 2022
SFP - Optické prepojenie Magistrát BA TSS Pittel+Brausewetter s.r.o. OSP2200596 807220.81 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Objednávame si u vás konzultačné služby na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2200136 zo dňa 28. 03. 2022. Tibor Varga - TSV Papier OTS2203747 276.0 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Objednávame si u Vás prenajom vysielaciek na 6 mesiacov, 20 ks vysielaciek s headsetmi.Humanitárna pomoc Ukrajina. Celková cena bez DPH 120 € Michalička Consulting s. r. o. OTS2203750 6000.0 EUR 30. August 2022 30. August 2022
kancelárske potreby VICOM, s.r.o. OTS2203848 282.6 EUR 30. August 2022 30. August 2022
vypracovanie znaleckého posudku Slovenský červený kríž Územný spolok Bratislava OTS2203854 2886.48 EUR 30. August 2022 30. August 2022
odstránenie havarijného stavu poškodenej dlažby - riziko úrazu v NP v priestoroch zdarv. strediska na H. Meličkovej 11 OTNS, a. s. OTS2203853 25.0 EUR 30. August 2022 30. August 2022
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácií a zariaď.predmetoch + závad na elektroinštalácií v byte 201 v BD Česká 4, BA Tibor Varga - TSV Papier OTS2203726 1413.29 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Odstránenie havarijného stavu vytápania cez rozvod kúrenia - výmena VE, prečistenie upchatej kanalizácie v objekte CVČ Batkova 2, BA. Helpo. s.r.o. OTS2203832 184.14 EUR 30. August 2022 30. August 2022
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácií v byte 46 BD na ul. O.Štefanka 5, BA Tibor Varga - TSV Papier OTS2203816 2117.77 EUR 30. August 2022 30. August 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV