Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audit administratívneho objektu SMZ | Proenergy, s.r.o. | 201502753 | 6115164 | 8280.0 | EUR | 19. Júl 2015 | 12. Júl 2015 | ||
Kúp.zml. - PC zostava,...... | MIVASOFT, spol. s.r.o. | 201502701 | 20150362 | 10560.24 | EUR | 19. Júl 2015 | 07. Júl 2015 | ||
Strava pre deti v HN 6/2015 | Mesto Košice | 201502442 | 62015 | 41.28 | EUR | 19. Júl 2015 | 28. Máj 2015 | ||
Strava zamestnancov 4-6/2015 | Mesto Košice | 201502583 | 2015 | 54.45 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Strava zamestnancov 4-6/2015 | Mesto Košice | 201502518 | 2102015 | 60.28 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Strava zamestnancov 4-6/2015 | Mesto Košice | 201502556 | 4562015 | 50.93 | EUR | 19. Júl 2015 | 02. Júl 2015 | ||
Obnova strechy MŠ Repíková 6/2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201502450 | 5111500329 | 690.0 | EUR | 19. Júl 2015 | 09. Jún 2015 | ||
Montáž okenných sietí proti hmyzu | Nové okno s.r.o. | 201502775 | 150331 | 284.32 | EUR | 19. Júl 2015 | 07. Júl 2015 | ||
Strava zamestnancov 4-6/2015 | Mesto Košice | 201502557 | 4562015 | 82.28 | EUR | 19. Júl 2015 | 02. Júl 2015 | ||
Zelmer | DataCom s.r.o. | 201502641 | 1506750 | 166.8 | EUR | 19. Júl 2015 | 01. Júl 2015 |
Názov | Dodávateľ | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poskytnutie daru vo výške 25 000 USD mestu Košice pre účely pomoci ukrajinským odídencom | Esmark, Inc. and Esmark Steel Group, LLC(Košice) (Fyzická osoba) | 2022000738 | 25000.0 | USD | 10. Apríl 2022 | 11. Apríl 2022 | |||
Darovacia zmluva - finančné prostriedky pre účely humanitárnej pomoci poskytnutej odídencom z Ukrajiny | E S (Fyzická osoba) | 2022000553 | 25000.0 | USD | 15. Marec 2022 | 16. Marec 2022 | |||
Darovacia zmluva - finančné prostriedky pre účely humanitárnej pomoci poskytnutej odídencom z Ukrajiny | E S (Fyzická osoba) | 2022000553 | 25000.0 | USD | 15. Marec 2022 | 16. Marec 2022 | |||
Poskytnutie daru vo výške 25 000 USD mestu Košice pre účely pomoci ukrajinským odídencom | Esmark, Inc. and Esmark Steel Group, LLC(Košice) (Fyzická osoba) | 2022000738 | 25000.0 | USD | 10. Apríl 2022 | 11. Apríl 2022 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV