Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakturácia za dobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100156 | 1212011013 | 263.88 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100155 | 1212011014 | 197.91 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Služby | František Cimbolák - PAPIREUS | 201100087 | 12011 | 30.0 | EUR | 06. Február 2011 | 18. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100151 | 1212011007 | 285.87 | EUR | 06. Február 2011 | 23. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100157 | 1212011012 | 285.87 | EUR | 06. Február 2011 | 25. Január 2011 | ||
Pohrebné Július Krok | AVE + s.r.o. | 201100196 | 11100094 | 238.7 | EUR | 06. Február 2011 | 27. Január 2011 | ||
Soc.pohreb Bucsková Julianna | AVE + s.r.o. | 201100037 | 11100009 | 242.69 | EUR | 06. Február 2011 | 03. Január 2011 | ||
Prenájom dávkovača vody - 1.1. - 31.12.2011 | AQUA PRO, s.r.o. | 201100028 | 81006543 | 120.38 | EUR | 06. Február 2011 | 02. Január 2011 | ||
Náklady tel.ústr. 12/2010 | Správa majetku mesta Košice, s.r.o. | 201100078 | 3502002 | 29.75 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Káva CHICO d´oro"Tradition | Swiss Coffee s.r.o. | 201100172 | 1100007 | 100.0 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 |
arrow_upward Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/sk/orders/224677 | Motor-Car Prešov, s.r.o. | O30000180006 | 201800255 | 500.0 | EUR | 07. Január 2018 | 03. Január 2018 | ||
/sk/orders/61835 | Miroslav Vacula PROMO STUDIO | O10307170807 | 201705374 | 957.0 | EUR | 07. Január 2018 | 20. December 2017 | ||
/sk/orders/58094 | SLOVAKIA TREND s.r.o. | O10307140533 | 201403896 | 309.06 | EUR | 13. August 2014 | 10. August 2014 | ||
/sk/orders/56930 | O.R.S. SERVIS, s. r. o. | O30000180036 | 201802102 | 346.0 | EUR | 24. Apríl 2018 | 23. Apríl 2018 | ||
/sk/orders/56863 | Avinas s.r.o. | O30000200064 | 202001136 | 1454.0 | EUR | 13. Apríl 2020 | 06. Apríl 2020 | ||
/sk/orders/57079 | GEMOR Fashion s.r.o. | O30000150047 | 201504951 | 1137.6 | EUR | 20. Júl 2015 | 20. Júl 2015 | ||
/sk/orders/57052 | Vladimír Ludrovský | O30000160036 | 201603225 | 200.0 | EUR | 14. Jún 2016 | 13. Jún 2016 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memorandum o spolupráci - podujatie - Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska | Slovenský zväz cyklistiky | 2023000517 | EUR | 07. Marec 2023 | |||||
Zmluva o dielo - "Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica, Košice - KVP" | ASTEX s.r.o. | 2023000747 | 319801.69 | EUR | 28. Marec 2023 | ||||
Zmluva o dielo - "Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica, Košice - KVP" | ASTEX s.r.o. | 2023000747 | 319801.69 | EUR | 28. Marec 2023 | ||||
Kúpna zmluva - kúpa - el. trhovisko - Súbor vybavenia výdajne stravy | EUROGASTROP s.r.o | 2021002450 | 7600.0 | EUR | 27. Október 2021 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV