Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrac,bukové ležadlo | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 201803866 | 20180367 | 912.32 | EUR | 17. Október 2018 | 13. September 2018 | ||
SIPO položky 9/2018 - elektronické spracovanie | Slovenská pošta, a.s. | 201804082 | 9001159933 | 8857.56 | EUR | 17. Október 2018 | 29. September 2018 | ||
Strava pre deti v HN 10/2018 | Mesto Košice | 201803907 | 112018 | 65.28 | EUR | 17. Október 2018 | 02. Október 2018 | ||
Oprava keramického obkladu | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201804008 | 5111800622 | 738.72 | EUR | 17. Október 2018 | 09. September 2018 | ||
Strava pre deti v HN 10/2018 | Mesto Košice | 201803858 | 43374 | 25.92 | EUR | 17. Október 2018 | 30. September 2018 | ||
Podpora a údržba IS MO Manager | FT Technologies, a.s. | 201803888 | 118060 | 1248.0 | EUR | 17. Október 2018 | 30. September 2018 | ||
Strava pre deti v HN 9/2018 | Mesto Košice | 201803856 | 43344 | 57.6 | EUR | 17. Október 2018 | 30. September 2018 | ||
Strava zamestnancov 7-9/2018 | Mesto Košice | 201803818 | 92018 | 54.56 | EUR | 17. Október 2018 | 30. September 2018 | ||
Vodné,stočné MŠ Za priekopou od 1.7. - 30.9.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 201803868 | 2124289546 | 324.94 | EUR | 17. Október 2018 | 29. September 2018 | ||
Strava pre zamestnancov 7-9/2018 | Mesto Košice | 201803855 | 2018 | 58.68 | EUR | 17. Október 2018 | 30. September 2018 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renovácia tonerov do laserových tlačiarní | ERGOTON, s.r.o. | O10306110004 | 201100066 | 984.0 | EUR | 16. Január 2011 | 13. Január 2011 | ||
Dodávka a výmena battery packu pre UPS APC SURT6000Battery replacement kit RBC44 | AutoCont SK a.s. | O10306110003 | 201100184 | 588.0 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodanie a osadenie dopravného značenia na parkovisko MMK:1 x IP 16 (P-reservé)1 x E 13 (Vyhradené pre riaditeľa MMK)1 x E 7 (Smerová šípka)Cena: cca 100,-€ | ALEZÁR JÁN | O10307110001 | 201100209 | 100.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Spojovacia tyč - 2 x, geometria prednej nápravy, výmena spínača smeroviek, výmena žiaroviek na 3. brzdovom svetle na vozidle odd. správy komunikácií Škoda Octavia KE 583 BV v predpokladanej cene do 700,-€ s DPH. | Q s (Fyzická osoba) | O10307110018 | 201100165~201100210 | 700.0 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Objednávame u Vás na rok 2011 /od 1.1. - 31.12.2011/ sociálne pohreby dospelých v celkovej sume do 238,70 € s DPH za jeden pohreb a deň chladenia. | AVE + s.r.o. | O10307110002 | 201100037~201100090~201100089~201100088~201100196~201100195~201100285~201100528~201100530~201100529~201100590~201100631~201100703~201100702~201100775~201100874~201100873~201101013~201101012~201101457~201101598~201101597~201101756~201101827~201102430~201102429~201102471~201102528~201102527~201102874~201102873~201102872~201102870~201102939~201103085~201103119~201103191~201103190~201103280~201103279~201103342~201103478~201103477~201103604~201103645~201103851~201103848~201103944~201104069~201104068~201104067~20 | 238.7 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Objednávam u Vás opravu elektroinštalácie (zadné svetlá) na našom motorovom vozidle RNAULT MIDLUM KE 312 FH | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | O30000110005 | 201100086 | 120.0 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV