Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výpočt.technika | ZERO Košice | 201100104 | 211100172 | 335.58 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100148 | 1212011009 | 197.91 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100152 | 1212011006 | 439.8 | EUR | 06. Február 2011 | 23. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100154 | 1212011015 | 197.91 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Refundácia mzdy - MUDr. Demský Ľ. 21.12.2010-MZ | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 201100070 | 2101200917 | 84.57 | EUR | 06. Február 2011 | 31. December 2010 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100158 | 1212011011 | 373.83 | EUR | 06. Február 2011 | 25. Január 2011 | ||
Káva CHICO d´oro"Tradition | Swiss Coffee s.r.o. | 201100172 | 1100007 | 100.0 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Servis kopír.stroja TOSHIBA | KOFAX, s.r.o. KOŠICE | 201100052 | 91000008 | 169.62 | EUR | 06. Február 2011 | 18. Január 2011 | ||
Umytie podľa priloženého DL 12/10 | Roman Kolesár - DARUTI | 201100126 | 2011001 | 56.0 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Toner HP | A S C spol. s r.o. | 201100081 | 2112400122 | 172.04 | EUR | 06. Február 2011 | 18. Január 2011 |
arrow_upward Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/sk/orders/56930 | O.R.S. SERVIS, s. r. o. | O30000180036 | 201802102 | 346.0 | EUR | 24. Apríl 2018 | 23. Apríl 2018 | ||
/sk/orders/56626 | Motor-Car Prešov, s.r.o. | O30000180006 | 201800255 | 500.0 | EUR | 07. Január 2018 | 03. Január 2018 | ||
/sk/orders/56555 | A S C spol. s r.o. | O30000110056 | 897.1 | EUR | 11. August 2011 | 07. August 2011 | |||
/sk/orders/56539 | QALT s.r.o. | O30000150038 | 201502341 | 1300.0 | EUR | 26. Máj 2015 | 26. Máj 2015 | ||
/sk/orders/56614 | eSOLUTIONS s.r.o. | O30000110044 | 109.9 | EUR | 23. Jún 2011 | 20. Jún 2011 | |||
/sk/orders/58094 | SLOVAKIA TREND s.r.o. | O10307140533 | 201403896 | 309.06 | EUR | 13. August 2014 | 10. August 2014 | ||
/sk/orders/69714 | Interier Invest s.r.o. | O30000210133 | 354.0 | EUR | 29. Júl 2021 | 28. Júl 2021 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313 | P V (Fyzická osoba) | 2024000091 | EUR | 02. Január 2024 | 03. Január 2024 | ||||
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313 | M A (Fyzická osoba) | 2024000084 | EUR | 02. Január 2024 | 03. Január 2024 | ||||
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313 | N Š (Fyzická osoba) | 2024000016 | EUR | 01. Január 2024 | 02. Január 2024 | ||||
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313 | S P (Fyzická osoba) | 2024000086 | EUR | 02. Január 2024 | 03. Január 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV