Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZoD a LZ - serv.sl. r.2011 | DATALAN,a.s. | 201100065 | 121100003 | 2278.43 | EUR | 06. Február 2011 | 02. Január 2011 | ||
Grafická príprava vizitiek | BEKI design, s.r.o. | 201100025 | 110015 | 153.96 | EUR | 06. Február 2011 | 10. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100157 | 1212011012 | 285.87 | EUR | 06. Február 2011 | 25. Január 2011 | ||
Cateringové služby v Sky Boxe 4.1.2010 | U. S. Steel Services s.r.o. | 201100048 | 162700511 | 17.6 | EUR | 06. Február 2011 | 03. Január 2011 | ||
Soc.pohreb Dušan Dzurko | AVE + s.r.o. | 201100088 | 11100065 | 250.39 | EUR | 06. Február 2011 | 22. Január 2011 | ||
Náklady - Cotb. 1/2011 | Mestská časť Košice - Sídlisko KVP | 201100031 | 2023100024 | 200.0 | EUR | 06. Február 2011 | 02. Január 2011 | ||
Rozdiel na základe zvýšenia cien dodanej tlače | Ladislav Varga | 201100170 | 22011 | 226.49 | EUR | 06. Február 2011 | 30. Január 2011 | ||
Letecká preprava - Raši,Lenártová | SKYPORT s.r.o. | 201100069 | 3601110078 | 408.0 | EUR | 06. Február 2011 | 16. Január 2011 | ||
Soc.pohreb Marián Čarny | AVE + s.r.o. | 201100089 | 11100064 | 238.7 | EUR | 06. Február 2011 | 22. Január 2011 | ||
Soc.pohreb Lizanec Pavol | AVE + s.r.o. | 201100090 | 11100058 | 373.23 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 |
arrow_upward Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/sk/orders/56443 | A S C spol. s r.o. | O30000110058 | 712.6 | EUR | 08. September 2011 | 05. September 2011 | |||
/sk/orders/56354 | GRANTECH, s.r.o. | O30000150046 | 201502863 | 859.2 | EUR | 20. Júl 2015 | 20. Júl 2015 | ||
/sk/orders/56194 | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | O30000180033 | 201801326 | 170.0 | EUR | 12. Apríl 2018 | 10. Apríl 2018 | ||
/sk/orders/230003 | Miroslav Vacula PROMO STUDIO | O10307160807 | 957.0 | EUR | 03. Január 2017 | 01. Január 2017 | |||
/sk/orders/59988 | MacMike VAT s.r.o. | O10306110051 | 201103801 | 3900.0 | EUR | 21. Júl 2011 | 17. Júl 2011 | ||
/sk/orders/61704 | Miroslav Vacula PROMO STUDIO | O10307160807 | 957.0 | EUR | 03. Január 2017 | 01. Január 2017 | |||
/sk/orders/238137 | Interier Invest s.r.o. | O30000210133 | 354.0 | EUR | 29. Júl 2021 | 28. Júl 2021 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313 | G V (Fyzická osoba) | 2024000328 | EUR | 17. Január 2024 | 18. Január 2024 | ||||
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313 | T K (Fyzická osoba) | 2024000321 | EUR | 17. Január 2024 | 18. Január 2024 | ||||
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313 | B E (Fyzická osoba) | 2024000326 | EUR | 17. Január 2024 | 18. Január 2024 | ||||
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313 | F A (Fyzická osoba) | 2024000329 | EUR | 17. Január 2024 | 18. Január 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV