Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
čistenie kobercov Marián Dulák - FACHMANI 201800286 325.6 EUR 05. September 2018
poplatok za opätovné pripojenie odberného miesta na Nám sv. Egídia 45 78 Poprad, číslo odberného miesta 4911546, EIC: 24ZVS0000750848K Stredoslovenská energetika, a.s. 20182388 43.2 EUR 05. September 2018
poplatok za opätovné pripojenie odberného miesta na Nám sv. Egídia 4386 Poprad, číslo odberného miesta 4911550, EIC: 24ZVS0000750847M Stredoslovenská energetika, a.s. 20182386 43.2 EUR 05. September 2018
refakturácia dodávky elektrickej energie pre cestnú svetelnú signalizáciu v období od 01.1.2018 do 30.06.2018 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 20182317 220.34 EUR 05. September 2018
paušálne služby za používanie Office 365 Business Premium a Office 365 Business Esentials za mesiac jún 2018 SOFTIP 20182497 1365.12 EUR 05. September 2018
El. energia MŠT 07/18 Východoslovenská energetika a.s., 1001800233 116.89 EUR 05. September 2018
rozprávka s názvom "POSLEDNÝ DINOSAURUS" odohraná dňa 11. 08. 2018 v rámci festivalu POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO V POPRADE 2018 Divadlo na hojdačke 20182447 280.0 EUR 05. September 2018
vystúpenie - “FS PODPOĽANEC” dňa 12.08.2018 v rámci festivalu POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO V POPRADE 2018 OZ Folklórny súbor Podpoľanec 20182446 850.0 EUR 05. September 2018
tlač svadobných blahoželaní pre potreby OS Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 20182468 96.0 EUR 05. September 2018
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad na mesiac júl 2018 KOVOSPOL PP, s.r.o. 20182355 567.33 EUR 05. September 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Elektroinštalačný materiál, Dostojevského 2607, Poprad E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 2402002 600.0 EUR 22. Január 2024 18. Január 2024
Komplexné zabezpečenie dopravy dvomi autobusmi na Športovú olympiádu mesta Poprad dňa 30.01.2024 v Lučivnej . Dohodnutá cena paušál 720,00 € s DPH. SAREA Slovakia, s.r.o. 2407007 720.0 EUR 22. Január 2024 22. Január 2024
Komplexné služby lyžiarskeho areálu podľa dohodnutých podmienok na zabezpečenie Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad dňa 30.januára 2024. Predpokladaný počet pretekárov 170. Dohodnutá cena 8,00 € / pretekár. Taktiež prípravu bežeckej trate pre preteky v behu na lyžiach v sume 200,00 €. Snowpark Lučivná, s.r.o. 2407006 1600.0 EUR 22. Január 2024 22. Január 2024
Potraviny ASTERA, s.r.o. 202400028 1000.0 EUR 22. Január 2024 12. Január 2024
Objednávka tlačív pre rok 2024 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. 202400029 1000.0 EUR 22. Január 2024 12. Január 2024
grafické spracovanie, vyhotovenie, dotlač a dodanie blahoželaní určených na občianske a slávnostné obrady na mesiace január, február, marec, apríl, máj a jún 2024 POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 2410002 700.0 EUR 22. Január 2024 02. Január 2024
Diel na opravu Ladislav Goban - LAGON 202400032 37.85 EUR 22. Január 2024 22. Január 2024
EduPage eGovernment modul na r. 2024 ASC Apllied Software Consultants s.r.o. 202400001 612.0 EUR 22. Január 2024 10. Január 2024
Vypracovanie následnej monitorovacej spráyy k projektu V základnej škole úspešnejší DALLEN 202400002 290.0 EUR 22. Január 2024 12. Január 2024
kvety, kytice, vence a materiál pre potreby Obradnej siene na mesiace január, február, marec, apríl, máj a jún 2024 Jana Brtáňová 2410001 1000.0 EUR 22. Január 2024 02. Január 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV