Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-opravná faktúra k faktúre č. 8422119342 zo 06.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8921015020 -6481.27 EUR 29. Máj 2023 zaplatené
- dobropis k faktúre č. 770369945 - stravné poukážky na rok 2020 Ticket Service, s.r.o. 58772 -6412.4 EUR 25. Január 2021 zaplatené
-vrátené stravné lístky Ticket Restaurant za r. 2022- dobropis k FA 770476668 Ticket Service, s.r.o. 63818 -6012.2 EUR 14. November 2022 zaplatené
-vrátené stravné lístky Ticket Restaurant za r. 2022- dobropis k FA 770476668 Ticket Service, s.r.o. 63818 -6012.2 EUR 14. November 2022 zaplatené
- dobropis k Fa 7031812 Technické služby mesta Prešov, a.s. 7011113 -5958.58 EUR 20. Jún 2013 zaplatené
-opravná faktúra /dobropis/ k f.č. 2021145 - spotreba EE VO IL Prešov, spol. s r.o. 2 -5849.13 EUR 28. Marec 2022 zaplatené
-opravná faktúra /dobropis/ k f.č. 2021145 - spotreba EE VO IL Prešov, spol. s r.o. 2 -5849.13 EUR 28. Marec 2022 zaplatené
-opravný doklad k faktúre č. 1017117 Technické služby mesta Prešov, a.s. 1080317 -5764.34 EUR 07. December 2017 zaplatené
- vysporiadanie fakturácie za dodávku tepla za r. 2009-2012, AB Hlavná 73 a Obradná sieň SPRAVBYTKOMFORT - Správa bytov, s.r.o. 3188150608 -5686.42 EUR 17. Február 2014 zaplatené
- vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2020 - MŠ Bratislavská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 241913201 -5187.96 EUR 22. Február 2021 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pomocné práce pri likvidácii papierového odpadu., množ.: 1 ks, jedn. cena: 110,1000 EUR, spolu: 110,10 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400007 110.1 EUR 05. Január 2024 05. Január 2024
nákladné vozidlo na vývoz a likvidáciu volebného papierového materiálu dňa 04.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400005 120.0 EUR 04. Január 2024 03. Január 2024
nákladné vozidlo na vývoz a likvidáciu volebného papierového materiálu dňa 04.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400005 120.0 EUR 04. Január 2024 03. Január 2024
montáž nábytku (19 ks kancelárska zostava Hansa 2 NEW, 9 ks šatníková skriňa, 1 ks kancelársky stôl Hansa 2 NEW 08, 19 ks kancelárske kreslo Redcar) v termíne do 10.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 290,0000 EUR, spolu: 1 290,00 EUR Miroslav Fecko - PERGAMEN 202400002 1290.0 EUR 03. Január 2024 03. Január 2024
Kuchynka - osadenie umývadla, osadenie predeľovacích dverí, demontáž a montáž kuchynskej linky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 750,0000 EUR, spolu: 1 750,00 EUR, Hygienický náter - kancelária 02, kancelária 03, sociálne zariadenie, kuchynka, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 240,0000 EUR, spolu: 2 240,00 EUR REAL s r.o. Prešov 202300966 3990.0 EUR 03. Január 2024 28. December 2023
montáž nábytku (19 ks kancelárska zostava Hansa 2 NEW, 9 ks šatníková skriňa, 1 ks kancelársky stôl Hansa 2 NEW 08, 19 ks kancelárske kreslo Redcar) v termíne do 10.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 290,0000 EUR, spolu: 1 290,00 EUR Miroslav Fecko - PERGAMEN 202400002 1290.0 EUR 03. Január 2024 03. Január 2024
vyčistenie upchatého potrubia v Dennom stacionári NS OPÁL, množ.: 1 ks, jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR PREŠOV REAL, s.r.o. 202400001 500.0 EUR 03. Január 2024 02. Január 2024
vyčistenie upchatého potrubia v Dennom stacionári NS OPÁL, množ.: 1 ks, jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR PREŠOV REAL, s.r.o. 202400001 500.0 EUR 03. Január 2024 02. Január 2024
Storno Odborná montáž autorádia s príslušenstvom, množ.: 1 služba, jedn. cena: -136,0000 EUR, spolu: -136,00 EUR Automobilové opravovne MV SR Košice 202300967 -136.0 EUR 28. December 2023 28. December 2023
zabezpečenie nepretržitého dátového pripojenia parkomatov prostredníctvom 35 ks SIM kariet v celkovej sume 126,- € / mesačne k dohľadovému a kontrolnému centru na obdobie od 01 . 01. 2024 do 31. 12. 2024., množ.: 12 ks, jedn. cena: 126,0000 EUR, spolu: 1 512,00 EUR EEI s.r.o. 202300944 1512.0 EUR 28. December 2023 19. December 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o nájme bytu č. 65/2011 S M (Fyzická osoba) 201100496 765.12 EUR 06. August 2011 07. August 2011
Zmluva o dielo č. 2011-06-16-JF-010 SOMI Consulting s.r.o 201100500 1540.0 EUR 09. August 2011 10. August 2011
Zmluva o zriadení vecných bremien WM Prešov, s.r.o., 201100501 380.97 EUR 09. August 2011 10. August 2011
Zmluva o výpožičke Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove 201100503 10. August 2011 11. August 2011
Zmluva o poskytnutí transferu Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov 201100504 5000.0 EUR 10. August 2011 11. August 2011
Zmluva o zrušení predkupného práva č.23 R B (Fyzická osoba) 201100527 445.17 EUR 13. August 2011 14. August 2011
Zmluva o zruš.predkup.práva č.27 f o (Fyzická osoba) 201100526 359.59 EUR 13. August 2011 14. August 2011
Kúpna zmluva č. 30/2011 M A (Fyzická osoba) 201100525 64155.86 EUR 13. August 2011 14. August 2011
Kúpna zmluva č. 37/2011 I B (Fyzická osoba) 201100524 149058.98 EUR 13. August 2011 14. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 201100528 200.0 EUR 16. August 2011 17. August 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV