Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
za dodávku potravím pre ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa AMOENUS, s.r.o. 201301007 167.69 EUR 11. Apríl 2013 zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Mukačevská HOOK, s.r.o. 130103710 1.75 EUR 11. Apríl 2013 zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Mukačevská Tatranská mliekareň, a.s. 71310958 22.56 EUR 11. Apríl 2013 zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Mukačevská Tatranská mliekareň, a.s. 71309227 17.52 EUR 11. Apríl 2013 zaplatené
Vodné, stočné a vod z povrchového odtoku- MŠ Mukačevská, MŠ Volgogradská Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2117088114 712.28 EUR 11. Apríl 2013 zaplatené
Úhrada faktúry za lekársky nález - v zmysle zákona 448/2008 § 80 písm.u wesper, a.s. 13210085 5.0 EUR 11. Apríl 2013 zaplatené
update progr. vybavenia IFOsoft pre vyúčtovanie služieb za rok 2012, na základe Licenčnej a servisnej zmluvy zo dňa 18.05.2010 a dodatku k Licenčnej a servisnej zmluve 1/2013, č. 201300221 zo dňa 6.3.2013 IFOsoft s.r.o. 132703223 91.2 EUR 11. Apríl 2013 zaplatené
renovácia tonerov typ HP C8543X - 3 ks CAMEA SK, s.r.o. 1316102782 309.6 EUR 11. Apríl 2013 zaplatené
Telefónny účet - Terénna a komunitná sociálna práca / marec 2013 Orange Slovensko a.s. 2189487210 0.0 EUR 11. Apríl 2013 vrátené (neplatí sa)
potraviny - školská jedáleň MŠ Mukačevská MILK-AGRO, spol. s r.o. 22681305 102.71 EUR 11. Apríl 2013 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
knihy s VIP prezentáciami, množ.: 160 ks, jedn. cena: 18,7000 EUR, spolu: 2 992,00 EUR CBS spol. s r.o. 202400026 2992.0 EUR 22. Január 2024 18. Január 2024
prenájom rohože 150x300 MB W4, farba modrá s pravidelnou výmenou raz za 21 dní vo vstupnej hale AB Jarková 24, Prešov v letných mesiacoch (5-9), množ.: 5 ks, jedn. cena: 18,7400 EUR, spolu: 93,70 EUR, prenájom rohože 150x300 MB W4, farba modrá s pravidelnou výmenou raz za 14 dní vo vstupnej hale AB Jarková 24, Prešov v zimných mesiacoch (1-4 a 10-12), množ.: 14 ks, jedn. cena: 26,4400 EUR, spolu: 370,16 EUR Lindstrom, s.r.o. 202400025 463.86 EUR 22. Január 2024 18. Január 2024
stojky 12 ks (40x1200), stojky 8 ks (40x1900), bočné priečky 20 ks (400-3), zadné priečky 14 ks (1000-4). spojovací materiál, montáž a doprava na zmontovanie archívnych regálov v budove MsÚ Hlavná 69 Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 286,2000 EUR, spolu: 286,20 EUR Ing. Ľubomír Čarný 202400024 286.2 EUR 19. Január 2024 18. Január 2024
zabezpečenie pohrebu, množ.: 1 , jedn. cena: 503,0000 EUR, spolu: 503,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400028 503.0 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
FIREPORT SMS 150 pre potreby a účely hasičskej jednotky mesta Prešov- DHZM, množ.: 1 služba, jedn. cena: 187,2000 EUR, spolu: 187,20 EUR FRP Services, s. r. o. 202400027 187.2 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
Výmena hlavného vypínača na elektrickom ističi v rozvodnici MŠ Mukačevská, množ.: 1 ks, jedn. cena: 52,8000 EUR, spolu: 52,80 EUR Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 202400029 52.8 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o nájme bytu č. 101/2011 J P (Fyzická osoba) 201100958 330.26 EUR 16. November 2011 17. November 2011
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 201100952 16. November 2011 17. November 2011
Nájomná zmluva č. 1/2011 Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov 201100852 EUR 16. November 2011 17. November 2011
Kúpna zmluva č. 81/2011 V D (Fyzická osoba) 201100957 4787.33 EUR 15. November 2011 16. November 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV