Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
DS Nižná Šebastová - minerálna voda MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, Prešov 522112372 23.9 EUR 09. November 2022 zaplatené
prenájom nebytových priestorov 29.10.2022 - Voľby do orgánov samosprávy Súkromné konzervatórium Prešov 42022 150.0 EUR 09. November 2022 zaplatené
DS, DC - internet / 04.11.2022 - 03.12.2022 Orange Slovensko a.s. 0235341260 70.0 EUR 09. November 2022 zaplatené
Úhrada faktúry za lekársky nález - v zmysle zákona 448/2008 § 80 písm.t Pado MD, s. r. o. 20221101 6.97 EUR 09. November 2022 zaplatené
-stavebné práce: Lávka pri PU s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon EUROVIA SK, a.s. 5803077036 536831.04 EUR 08. November 2022 čiastočne
-vypracovanie znaleckého posudku: pozemok na ul. Tokajícka Ing. Pavel Jurko 2712022 126.0 EUR 08. November 2022 zaplatené
-zdobený amarylis - oslavy 50. výročia otvorenia MŠ Volgogradská dňa 03.11.2022 Mgr. Miroslav Homza - MIRANA 220001 291.2 EUR 08. November 2022 zaplatené
-stavebné práce: "Obnova NC Centrál (strecha, okná, fasáda)" GMT development, s.r.o. 2022053 250076.08 EUR 08. November 2022 čiastočne
-publikácia: Školská jedáleň - október 22 (škoslý úrad) Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 202217735 51.35 EUR 08. November 2022 zaplatené
-stavebné práce: Lávka pri PU s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon, - uvoľnenie pozastávky za stavebné práce: "Lávka pri PU s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon" EUROVIA SK, a.s. 5803077036 536831.04 EUR 08. November 2022 čiastočne
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
stavebné práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 021,6300 EUR, spolu: 8 021,63 EUR Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. 202100728 8021.63 EUR 03. November 2021 29. Október 2021
Údržba verejnej zelene v nasledovných položkách:2.4.1. Výrub stromov vrátane odstránenia pňov 2.4.2. Orez konárov stromov bez plošiny2.4.2 Orez konárov stromov pomocou plošiny alebo stromozelecky2.4.3. Ostatné orezy2.4.4 Výsadba2.4.5. Ostatné služby, množ.: 1 ks, jedn. cena: 20 000,0000 EUR, spolu: 20 000,00 EUR ZÁHRADA REAL, s.r.o. 202100732 202000925 20000.0 EUR 03. November 2021 29. Október 2021
výmenu výfuku (demontáž, montáž nového výfuku) na služobnom motorovom vozidle Piaggio Porter EČ: PO 367 FS, množ.: 1 ks, jedn. cena: 459,6000 EUR, spolu: 459,60 EUR MEGACAR s.r.o. 202100733 459.6 EUR 03. November 2021 02. November 2021
El - stravovacie poukážky na mesiac november 2021., množ.: 1625 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 7 475,00 EUR Ticket Service, s.r.o. 202100734 7475.0 EUR 02. November 2021 02. November 2021
El - stravovacie poukážky na mesiac november 2021., množ.: 1625 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 7 475,00 EUR Ticket Service, s.r.o. 202100734 7475.0 EUR 02. November 2021 02. November 2021
výmenu výfuku (demontáž, montáž nového výfuku) na služobnom motorovom vozidle Piaggio Porter EČ: PO 367 FS, množ.: 1 ks, jedn. cena: 459,6000 EUR, spolu: 459,60 EUR MEGACAR s.r.o. 202100733 459.6 EUR 03. November 2021 02. November 2021
výmenu výfuku (demontáž, montáž nového výfuku) na služobnom motorovom vozidle Piaggio Porter EČ: PO 367 FS, množ.: 1 ks, jedn. cena: 459,6000 EUR, spolu: 459,60 EUR MEGACAR s.r.o. 202100733 459.6 EUR 03. November 2021 02. November 2021
výmenu výfuku (demontáž, montáž nového výfuku) na služobnom motorovom vozidle Piaggio Porter EČ: PO 367 FS, množ.: 1 ks, jedn. cena: 459,6000 EUR, spolu: 459,60 EUR MEGACAR s.r.o. 202100733 459.6 EUR 03. November 2021 02. November 2021
El - stravovacie poukážky na mesiac november 2021., množ.: 1625 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 7 475,00 EUR Ticket Service, s.r.o. 202100734 7475.0 EUR 02. November 2021 02. November 2021
projektová dokumentácia, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 800,0000 EUR, spolu: 1 800,00 EUR OK Klima, s.r.o. 202100736 1800.0 EUR 08. November 2021 03. November 2021
arrow_upward Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022005 CAMEA car, a.s., 202201480 31. December 2022 01. Január 2023
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022006 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 202201478 31. December 2022 01. Január 2023
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022008 GRYF MEDIA, s.r.o. 202201477 31. December 2022 01. Január 2023
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, číslo: PO-2022009 IMAGEWELL s.r.o. 202300082 30. Január 2023 31. Január 2023
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022010 ISPA, spol. s.r.o. 202201476 31. December 2022 01. Január 2023
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022011 IL Prešov, spol. s r.o. 202201486 31. December 2022 01. Január 2023
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022012 Obec Ľubotice 202201483 31. December 2022 01. Január 2023
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022013 Olivier production s.r.o. 202201479 31. December 2022 01. Január 2023
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022014 Outdoor Media, s.r.o. 202201481 31. December 2022 01. Január 2023
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022015 REEST, s.r.o., 202201482 31. December 2022 01. Január 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV