Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Stavba: "MŠ Zemplínska-výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba: "MŠ Zemplínska-výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien", č. st. 1221, uvoľnenie pozastávky - Stavba: "MŠ Zemplínska-vým. kopilit. stien, bolet. panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o. (opakovaná platba z dôvodu uzatvoreného účtu príjemcu, vrátené fin.prostriedky 1.10.2020) Termo Stavby s.r.o. 300482014 207641.64 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Stavba: "Prešov MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba: "Prešov MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia", č. st. 1214, uvoľnenie pozastávky - Stavba: "Prešov MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o. (opakovaná platba z dôvodu uzatvoreného účtu príjemcu, vrátené fin.prostriedky 1.10.2020) Termo Stavby s.r.o. 300472014 201000.0 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Stavba: "MŠ Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba: "MŠ Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien", č. st. 1207, uvoľnenie pozastávky - Stavba: "MŠ Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o. Termo Stavby s.r.o. 300462014 183643.31 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Stavba: "Prešov MŠ Jurkovičova ul. - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomonstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba : "Prešov MŠ Jurkovičova ul. - rekonštrukcia", č. st. 1204, Uvoľnenie pozastávky - stavba : "Prešov MŠ Jurkovičova ul. - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávkyTechmontstav a Termostavby, s.r.o. (opakovaná platba z dôvodu uzatvoreného účtu príjemcu, vrátené fin.prostriedky 1.10.2020) Termo Stavby s.r.o. 300452014 113351.56 EUR 07. Október 2014 zaplatené
- potraviny - ŠJ Bratislavská ALEX plus, spol. s.r.o. 140213 422.19 EUR 07. Október 2014 zaplatené
-potraviny-ŠJ Bratislavská Tatranská mliekareň, a.s. 71434100 32.02 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Didaktické pomôcky - MŠ Slánska Hobla s.r.o. 221451082 354.0 EUR 07. Október 2014 zaplatené
-právne správne- september 2014 MŠ Volgogradská Raabe s.r.o 21419873 38.0 EUR 07. Október 2014 zaplatené
- vodné a stočné - MŠ Mukačevská, MŠ Volgogradská Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2119064867 659.74 EUR 07. Október 2014 zaplatené
- čiernobiela tlač - IX/2014 Next Team, s.r.o. 20143521 136.9 EUR 08. Október 2014 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
údržbu a upgrade KMS - operačné pracovisko Jarková, množ.: 1 , jedn. cena: 818,0000 EUR, spolu: 818,00 EUR SPEX, s.r.o. 201201122 818.0 EUR 08. December 2012 07. December 2012
premiestnenie klapiek do zasadačky a klapky zástupcu náčelníka MsP, množ.: 1 , jedn. cena: 141,0000 EUR, spolu: 141,00 EUR SPEX, s.r.o. 201200852 141.0 EUR 06. December 2012 10. Október 2012
opravu kamier NS DRUŽBA - anténny systém, množ.: 1 , jedn. cena: 185,0000 EUR, spolu: 185,00 EUR SPEX, s.r.o. 201600772 185.0 EUR 19. November 2016 10. November 2016
oprava PC 2 x, množ.: 1 , jedn. cena: 140,0000 EUR, spolu: 140,00 EUR SPEX, s.r.o. 201700619 140.0 EUR 15. August 2017 31. Júl 2017
oprava PC - výmena zdroja - KMS, množ.: 1 , jedn. cena: 65,0000 EUR, spolu: 65,00 EUR SPEX, s.r.o. 201700050 65.0 EUR 08. Február 2017 27. Január 2017
oprava kamery VUKOV - Sídl. III, množ.: 1 ks, jedn. cena: 132,0000 EUR, spolu: 132,00 EUR SPEX, s.r.o. 202200532 132.0 EUR 29. September 2022 19. September 2022
opravu joysticku a monitoru - KMS pracovisko Sekčov, množ.: 1 , jedn. cena: 114,0000 EUR, spolu: 114,00 EUR SPEX, s.r.o. 201200678 114.0 EUR 06. September 2012 04. September 2012
údržbu kamerového systému - pracovisko Jarková, množ.: 1 , jedn. cena: 109,0000 EUR, spolu: 109,00 EUR SPEX, s.r.o. 201200429 109.0 EUR 24. Máj 2012 18. Máj 2012
oprava kamier na Sídl. III., Obrancov mieru a Levočská, množ.: 1 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR SPEX, s.r.o. 201900511 40.0 EUR 14. Jún 2019 11. Jún 2019
Analógový telefónny prístroj Panasonic pre Mgr. Vargovčíkovu a M. Šlacku, množ.: 2 ks, jedn. cena: 21,6000 EUR, spolu: 43,20 EUR SPEX, s.r.o. 201200239 43.2 EUR 06. Apríl 2012 26. Marec 2012
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva č. 7/2023 o nájme pozemku M Z (Fyzická osoba) 202300099 81.0 EUR 02. Február 2023 03. Február 2023
Zmluva č. 7/2023 o nájme pozemku M Z (Fyzická osoba) 202300099 1450.46 EUR 02. Február 2023 03. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022006 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 202300103 3268.2 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022005 CAMEA car, a.s., 202300104 501.8 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022010 ISPA, spol. s.r.o. 202300105 1935.6 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022002 Ateliér kreatívnej fotografie a designu a.s., 202300107 563.95 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022015 REEST, s.r.o., 202300109 687.65 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022014 Outdoor Media, s.r.o., 202300110 2475.6 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022008 GRYF media, s.r.o., 202300102 4011.35 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022012 Obec Ľubotice 202300108 716.3 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV