Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Stavba: "MŠ Zemplínska-výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba: "MŠ Zemplínska-výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien", č. st. 1221, uvoľnenie pozastávky - Stavba: "MŠ Zemplínska-vým. kopilit. stien, bolet. panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o. (opakovaná platba z dôvodu uzatvoreného účtu príjemcu, vrátené fin.prostriedky 1.10.2020) Termo Stavby s.r.o. 300482014 207641.64 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Stavba: "Prešov MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba: "Prešov MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia", č. st. 1214, uvoľnenie pozastávky - Stavba: "Prešov MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o. (opakovaná platba z dôvodu uzatvoreného účtu príjemcu, vrátené fin.prostriedky 1.10.2020) Termo Stavby s.r.o. 300472014 201000.0 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Stavba: "MŠ Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba: "MŠ Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien", č. st. 1207, uvoľnenie pozastávky - Stavba: "MŠ Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o. Termo Stavby s.r.o. 300462014 183643.31 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Stavba: "Prešov MŠ Jurkovičova ul. - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomonstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba : "Prešov MŠ Jurkovičova ul. - rekonštrukcia", č. st. 1204, Uvoľnenie pozastávky - stavba : "Prešov MŠ Jurkovičova ul. - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávkyTechmontstav a Termostavby, s.r.o. (opakovaná platba z dôvodu uzatvoreného účtu príjemcu, vrátené fin.prostriedky 1.10.2020) Termo Stavby s.r.o. 300452014 113351.56 EUR 07. Október 2014 zaplatené
- potraviny - ŠJ Bratislavská ALEX plus, spol. s.r.o. 140213 422.19 EUR 07. Október 2014 zaplatené
-potraviny-ŠJ Bratislavská Tatranská mliekareň, a.s. 71434100 32.02 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Didaktické pomôcky - MŠ Slánska Hobla s.r.o. 221451082 354.0 EUR 07. Október 2014 zaplatené
-právne správne- september 2014 MŠ Volgogradská Raabe s.r.o 21419873 38.0 EUR 07. Október 2014 zaplatené
- vodné a stočné - MŠ Mukačevská, MŠ Volgogradská Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2119064867 659.74 EUR 07. Október 2014 zaplatené
- čiernobiela tlač - IX/2014 Next Team, s.r.o. 20143521 136.9 EUR 08. Október 2014 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Stravné lístky TICKET, množ.: 2000 ks, jedn. cena: 3,2500 EUR, spolu: 6 500,00 EUR Edenred Slovakia s.r.o. 201200173 6500.0 EUR 29. Február 2012 28. Február 2012
El - stravovacie poukážky na mesiac apríl 2021., množ.: 1284 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 5 906,40 EUR Ticket Service, s.r.o. 202100163 5906.4 EUR 06. Apríl 2021 06. Apríl 2021
biele bezkontaktné čipové karty k dochádzkovému systému s obojstrannou potlačou (predná strana-farba, zadná strana-čierna), množ.: 50 ks, jedn. cena: 7,3800 EUR, spolu: 369,00 EUR APIS, s.r.o., 202100161 369.0 EUR 06. Apríl 2021 29. Marec 2021
Výber odpadkových košov:1503 ks košov 1 x denne v pracovných dňoch204 ks košov v centre mesta 1 x denne v dňoch pracovného voľna a pokoja., množ.: 1 ks, jedn. cena: 12 840,0000 EUR, spolu: 12 840,00 EUR ZÁHRADA REAL, s.r.o. 201600704 12840.0 EUR 08. November 2016 26. Október 2016
27-004 rodný list, množ.: 1750 ks, jedn. cena: 0,1500 EUR, spolu: 262,50 EUR, 27-005 sobášny list, množ.: 300 ks, jedn. cena: 0,1500 EUR, spolu: 45,00 EUR, 27-006 úmrtný list, množ.: 750 ks, jedn. cena: 0,1500 EUR, spolu: 112,50 EUR Centrum polygrafických služieb 201600708 420.0 EUR 05. November 2016 27. Október 2016
opravu služobného motorového vozidla VW Passat PO 973 BB (predná náprava výmena ramien pravej strany, oprava stieračov, výmena zadných tlmičov), množ.: 1 ks, jedn. cena: 430,0000 EUR, spolu: 430,00 EUR MEGACAR s.r.o. 201600691 430.0 EUR 29. Október 2016 20. Október 2016
moderovanie, množ.: 1 , jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR Pavel Mihaľák 201300034 150.0 EUR 24. Január 2013 21. Január 2013
Stravné lístky Ticket Restaurant, množ.: 6000 ks, jedn. cena: 3,6000 EUR, spolu: 21 600,00 EUR Edenred Slovakia s.r.o. 201600672 21600.0 EUR 21. Október 2016 14. Október 2016
Vystúpenie SZUŠ DAMA dňa 21. februára 2012 od 15.00 h na pešej zóne mesta Prešov:, množ.: 1 vystúpenie, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR Súkromná základná umelecká škola 201200096 100.0 EUR 10. Február 2012 01. Február 2012
stravné lístky Ticket, množ.: 1500 ks, jedn. cena: 3,2500 EUR, spolu: 4 875,00 EUR Edenred Slovakia s.r.o. 201200074 4875.0 EUR 08. Február 2012 31. Január 2012
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. N202000406001D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014+:312041Y403 zo dňa 06.04.2020 Implementačná agentúra MPSVR SR 202300100 02. Február 2023 03. Február 2023
Zmluva č. 7/2023 o nájme pozemku M Z (Fyzická osoba) 202300099 1450.46 EUR 02. Február 2023 03. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022002 Ateliér kreatívnej fotografie a designu a.s., 202300107 563.95 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022006 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 202300103 3268.2 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022005 CAMEA car, a.s., 202300104 501.8 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022015 REEST, s.r.o., 202300109 687.65 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022012 Obec Ľubotice 202300108 716.3 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022010 ISPA, spol. s.r.o. 202300105 1935.6 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022013 Olivier production s.r.o., 202300106 1432.65 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 700/513/2021 Štátny fond rozvoja bývania, 202300101 54093.0 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV