Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-opravná faktúra k faktúre č. 8422119342 zo 06.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8921015020 -6481.27 EUR 29. Máj 2023 zaplatené
- dobropis k faktúre č. 770369945 - stravné poukážky na rok 2020 Ticket Service, s.r.o. 58772 -6412.4 EUR 25. Január 2021 zaplatené
-vrátené stravné lístky Ticket Restaurant za r. 2022- dobropis k FA 770476668 Ticket Service, s.r.o. 63818 -6012.2 EUR 14. November 2022 zaplatené
-vrátené stravné lístky Ticket Restaurant za r. 2022- dobropis k FA 770476668 Ticket Service, s.r.o. 63818 -6012.2 EUR 14. November 2022 zaplatené
- dobropis k Fa 7031812 Technické služby mesta Prešov, a.s. 7011113 -5958.58 EUR 20. Jún 2013 zaplatené
-opravná faktúra /dobropis/ k f.č. 2021145 - spotreba EE VO IL Prešov, spol. s r.o. 2 -5849.13 EUR 28. Marec 2022 zaplatené
-opravná faktúra /dobropis/ k f.č. 2021145 - spotreba EE VO IL Prešov, spol. s r.o. 2 -5849.13 EUR 28. Marec 2022 zaplatené
-opravný doklad k faktúre č. 1017117 Technické služby mesta Prešov, a.s. 1080317 -5764.34 EUR 07. December 2017 zaplatené
- vysporiadanie fakturácie za dodávku tepla za r. 2009-2012, AB Hlavná 73 a Obradná sieň SPRAVBYTKOMFORT - Správa bytov, s.r.o. 3188150608 -5686.42 EUR 17. Február 2014 zaplatené
- vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za r. 2020 - MŠ Bratislavská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 241913201 -5187.96 EUR 22. Február 2021 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pomocné práce pri likvidácii papierového odpadu., množ.: 1 ks, jedn. cena: 110,1000 EUR, spolu: 110,10 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400007 110.1 EUR 05. Január 2024 05. Január 2024
nákladné vozidlo na vývoz a likvidáciu volebného papierového materiálu dňa 04.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400005 120.0 EUR 04. Január 2024 03. Január 2024
nákladné vozidlo na vývoz a likvidáciu volebného papierového materiálu dňa 04.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400005 120.0 EUR 04. Január 2024 03. Január 2024
montáž nábytku (19 ks kancelárska zostava Hansa 2 NEW, 9 ks šatníková skriňa, 1 ks kancelársky stôl Hansa 2 NEW 08, 19 ks kancelárske kreslo Redcar) v termíne do 10.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 290,0000 EUR, spolu: 1 290,00 EUR Miroslav Fecko - PERGAMEN 202400002 1290.0 EUR 03. Január 2024 03. Január 2024
Kuchynka - osadenie umývadla, osadenie predeľovacích dverí, demontáž a montáž kuchynskej linky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 750,0000 EUR, spolu: 1 750,00 EUR, Hygienický náter - kancelária 02, kancelária 03, sociálne zariadenie, kuchynka, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 240,0000 EUR, spolu: 2 240,00 EUR REAL s r.o. Prešov 202300966 3990.0 EUR 03. Január 2024 28. December 2023
montáž nábytku (19 ks kancelárska zostava Hansa 2 NEW, 9 ks šatníková skriňa, 1 ks kancelársky stôl Hansa 2 NEW 08, 19 ks kancelárske kreslo Redcar) v termíne do 10.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 290,0000 EUR, spolu: 1 290,00 EUR Miroslav Fecko - PERGAMEN 202400002 1290.0 EUR 03. Január 2024 03. Január 2024
vyčistenie upchatého potrubia v Dennom stacionári NS OPÁL, množ.: 1 ks, jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR PREŠOV REAL, s.r.o. 202400001 500.0 EUR 03. Január 2024 02. Január 2024
vyčistenie upchatého potrubia v Dennom stacionári NS OPÁL, množ.: 1 ks, jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR PREŠOV REAL, s.r.o. 202400001 500.0 EUR 03. Január 2024 02. Január 2024
Storno Odborná montáž autorádia s príslušenstvom, množ.: 1 služba, jedn. cena: -136,0000 EUR, spolu: -136,00 EUR Automobilové opravovne MV SR Košice 202300967 -136.0 EUR 28. December 2023 28. December 2023
zabezpečenie nepretržitého dátového pripojenia parkomatov prostredníctvom 35 ks SIM kariet v celkovej sume 126,- € / mesačne k dohľadovému a kontrolnému centru na obdobie od 01 . 01. 2024 do 31. 12. 2024., množ.: 12 ks, jedn. cena: 126,0000 EUR, spolu: 1 512,00 EUR EEI s.r.o. 202300944 1512.0 EUR 28. December 2023 19. December 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o dielo č. 2011-06-16-JF-010 SOMI Consulting s.r.o 201100500 1540.0 EUR 09. August 2011 10. August 2011
Zmluva o zriadení vecných bremien WM Prešov, s.r.o., 201100501 380.97 EUR 09. August 2011 10. August 2011
Zmluva o výpožičke Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove 201100503 10. August 2011 11. August 2011
Zmluva o poskytnutí transferu Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov 201100504 5000.0 EUR 10. August 2011 11. August 2011
Zmluva o zrušení predkupného práva č.23 R B (Fyzická osoba) 201100527 445.17 EUR 13. August 2011 14. August 2011
Zmluva o zruš.predkup.práva č.27 f o (Fyzická osoba) 201100526 359.59 EUR 13. August 2011 14. August 2011
Kúpna zmluva č. 30/2011 M A (Fyzická osoba) 201100525 64155.86 EUR 13. August 2011 14. August 2011
Kúpna zmluva č. 37/2011 I B (Fyzická osoba) 201100524 149058.98 EUR 13. August 2011 14. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 201100528 200.0 EUR 16. August 2011 17. August 2011
Zmluva o nájme pozemku pod stánkom Sabolová Emília - SATEX 201100499 8072.63 EUR 16. August 2011 17. August 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV