Faktúra

Od
UNIVERZAL I. s.r.o
IČO: 52944654
Pre
Pezinok
Faktúra
10. November 2023
#4202310
Predmet fakturácie Suma
čistiace a hygienické potreby do ŠJ
1 426,89 €
Stav
TOTAL 1 426,89 €

Dátum prijatia:
08. November 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad