Faktúra

Od
ŠOP spol. s.r.o.
IČO: 35936401
Pre
Pezinok
Faktúra
09. Jún 2020
#220200031
Predmet fakturácie Suma
Kanc.potreby pre prepravnú službu
153,46 €
Stav
TOTAL 153,46 €

Dátum prijatia:
04. Jún 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad