Faktúra

Od
PYROTEX, s.r.o
IČO: 36242781
Pre
Malacky
Faktúra
18. Február 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Výstrojný materiál
784,56 €
Stav
TOTAL 784,56 €

Interné číslo faktúry:
20190248
Dátum prijatia:
08. Február 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad