Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | BrightSoft s.r.o. | 213101156 | 2021085 | 372075.0 | CZK | 11. Január 2022 | 31. December 2021 | ||
neurčeno | Metrostav a.s. | 142101133 | 215450029 | 94779201.56 | CZK | 12. Jún 2014 | 12. Jún 2014 | ||
neurčeno | Metrostav a.s. | 142200246 | 21450111 | 1237032.73 | CZK | 15. Október 2014 | 30. September 2014 | ||
neurčeno | Metrostav a.s. | 142200361 | 21450158 | 2014072.58 | CZK | 10. December 2014 | 10. December 2014 | ||
neurčeno | ČKD PRAHA DIZ, a.s. | 152200947 | 111500912 | 7722769.3 | CZK | 12. November 2015 | 12. November 2015 | ||
Pohoštění | Jiter s.r.o. | 2101H02689 | 211270901 | 7652.4 | CZK | 30. September 2021 | 31. December 2021 | ||
Nákup ostatních služeb | OMNILINK Services a.s. | 2101H03651 | 110220309 | 187550.0 | CZK | 03. Január 2022 | 31. December 2021 | ||
Nákup ostatních služeb | ARPEMA s.r.o. | 2101H03648 | 2145 | 81312.0 | CZK | 03. Január 2022 | 31. December 2021 | ||
Nákup ostatních služeb | 3541 PRG s.r.o. | 2101H03652 | 121033 | 5326694.96 | CZK | 03. Január 2022 | 31. December 2021 | ||
Nákup ostatních služeb | Sp.š.aš.zař.pro sluch.p. | 223901434 | 122053 | 10530.0 | CZK | 09. December 2022 | 09. December 2022 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV