Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Dúbravka 28776269 4110000232 3198.0 EUR 17. Január 2011
Vytvorenie prehľadu podujatí - Twin City Journal Anna Červenková 28785424 12011 650.0 EUR 17. Január 2011
Preúčtovanie úhrady zo dňa 14.1.2011 - patrí na OLO Ivanská cesta Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 28776655 4110000240 10.71 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Rusovce 28776277 4110000239 368.0 EUR 17. Január 2011
Realizácia kampane na zast. MHD J C DECAUX Slovakia, s.r.o. 28801310 2011009 6049.2 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28776270 4110000233 3401.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Lamač 28776272 4110000234 660.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 28776268 4110000231 1955.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 28776260 4110000223 4582.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Petržalka 28776276 4110000238 9176.0 EUR 17. Január 2011
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
SFP - Optické prepojenie Magistrát BA Pittel + Brausewetter s.r.o. OSP2200596 807220.81 EUR 30. August 2022 30. August 2022
kancelárske potreby VICOM s.r.o. OTS2203848 282.6 EUR 30. August 2022 30. August 2022
HDPE chránička a spojovací materiál Pittel + Brausewetter s.r.o. OSP2200598 668861.87 EUR 30. August 2022 30. August 2022
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie (OPRAVA VOD.ODPADU Z KUCHYNE A WC, OPRAVA WC, DOTESNENIE) v byte 309 BD na ul. Česká 4, BA Varga Tibor - TSV PAPIER OTS2203729 784.7 EUR 30. August 2022 30. August 2022
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácií a zariaď.predmetoch + závad na elektroinštalácií v byte 201 v BD Česká 4, BA Varga Tibor - TSV PAPIER OTS2203726 1413.29 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Florian Šoka Varga Tibor - TSV PAPIER OTS2203734 672.0 EUR 30. August 2022 30. August 2022
pečiatky Ing. Peter Kapusta OTS2203860 1710.8 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Rozvoj a nastavenie spolupráce tímu AMB; február-jún 2022; Bratislava; CHAT s.r.o., celková cena 3 978 EUR s DPH ABELA s.r.o. OTS2203762 916.2 EUR 30. August 2022 30. August 2022
policový regál PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. OTS2203779 60.0 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Online: MS Excel pokročilý; 9.-10.2.2022, BA; 7x zam.MAG; MS Outlook mierne pokročilý; 16.2.2022; BA; 12x zam.MAG; GOPAS SR; celková cena 1 008 EUR s DPH zares, spol. s r.o. OTS2203401 7581.6 EUR 30. August 2022 30. August 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV