Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Dúbravka 28776269 4110000232 3198.0 EUR 17. Január 2011
Vytvorenie prehľadu podujatí - Twin City Journal Anna Červenková 28785424 12011 650.0 EUR 17. Január 2011
Preúčtovanie úhrady zo dňa 14.1.2011 - patrí na OLO Ivanská cesta Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 28776655 4110000240 10.71 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Rusovce 28776277 4110000239 368.0 EUR 17. Január 2011
Realizácia kampane na zast. MHD J.C.DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. 28801310 2011009 6049.2 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28776270 4110000233 3401.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Lamač 28776272 4110000234 660.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 28776268 4110000231 1955.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 28776260 4110000223 4582.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Petržalka 28776276 4110000238 9176.0 EUR 17. Január 2011
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie (OPRAVA VOD.ODPADU Z KUCHYNE A WC, OPRAVA WC, DOTESNENIE) v byte 309 BD na ul. Česká 4, BA Tibor Varga - TSV Papier OTS2203729 784.7 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Elektronická inzercia pracovných ponúk - balík č. 1 v zmysle rámcovej dohody č. MAGTS 2000196v celkovej sume 5 337,60 EUR s DPH (100 kreditov + 500 ks CV) VICOM, s.r.o. OTS2203835 1186.8 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Objednávame si u vás konzultačné služby na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2200136 zo dňa 28. 03. 2022. Tibor Varga - TSV Papier OTS2203747 276.0 EUR 30. August 2022 30. August 2022
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácií a zariaď.predmetoch + závad na elektroinštalácií v byte 201 v BD Česká 4, BA Tibor Varga - TSV Papier OTS2203726 1413.29 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Florian Šoka Tibor Varga - TSV Papier OTS2203734 672.0 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Rozvoj a nastavenie spolupráce tímu AMB; február-jún 2022; Bratislava; CHAT s.r.o., celková cena 3 978 EUR s DPH ABELA s.r.o. OTS2203762 916.2 EUR 30. August 2022 30. August 2022
policový regál PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. OTS2203779 60.0 EUR 30. August 2022 30. August 2022
Online: MS Excel pokročilý; 9.-10.2.2022, BA; 7x zam.MAG; MS Outlook mierne pokročilý; 16.2.2022; BA; 12x zam.MAG; GOPAS SR; celková cena 1 008 EUR s DPH zares, spol. s r.o. OTS2203401 7581.6 EUR 30. August 2022 30. August 2022
pečiatky Ing. Peter Kapusta OTS2203860 1710.8 EUR 30. August 2022 30. August 2022
spriechodnenie upchatého kanalizačného a dažďového potrubia, odstránenie zatekania zo strechy a dažďových žľabov na Sedlárskej 2-4, Ventúrskej 22 REGULATERM spol. s r.o. OTS2203863 720.0 EUR 30. August 2022 30. August 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV