Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemný plyn 3/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 202000540 | 8687530911 | 3934.0 | EUR | 06. Apríl 2020 | 29. Február 2020 | ||
Odber tepla 3/2020 | Technická univerzita v košiciach, Fakulta umení | 202000649 | 3200000409 | 700.0 | EUR | 06. Apríl 2020 | 02. Marec 2020 | ||
Popl. za telekomun.služby 2/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 202000648 | 8254019748 | 1297.64 | EUR | 06. Apríl 2020 | 28. Február 2020 | ||
Dodávka tep.energie 2/2020 | Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. | 202000650 | 2011220127 | 2770.34 | EUR | 06. Apríl 2020 | 28. Február 2020 | ||
Výkon pracovníkov údržby za 2/2020 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 202000790 | 5112000219 | 11715.73 | EUR | 06. Apríl 2020 | 28. Február 2020 | ||
Dodávka el. energie 2/2020 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 202000729 | 11200322 | 123501.92 | EUR | 06. Apríl 2020 | 28. Február 2020 | ||
Znalecký posudok | Ing. Kmeťová Alena | 202000707 | 142020 | 1080.0 | EUR | 06. Apríl 2020 | 08. Marec 2020 | ||
Tovar pre deti v HN | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 202000636 | 390000018 | 466.73 | EUR | 06. Apríl 2020 | 02. Marec 2020 | ||
Znalecký posudok | Ing. Jana Virgalová | 202000903 | 32020 | 810.0 | EUR | 06. Apríl 2020 | 11. Marec 2020 | ||
Ref.mzdy - MZ 2/2020 | Kultúrne centrum Abova | 202000589 | 20200001 | 159.6 | EUR | 06. Apríl 2020 | 20. Február 2020 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Objednávame u Vás výmenu spojky na našom služobnom vozidle KE 442 FM (Peugeot Combi) | Pavol Slovenský - Autoservis AUTOTEST | O30000110004 | 201100047 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka a výmena battery packu pre UPS APC SURT6000Battery replacement kit RBC44 | Aricoma Systems s.r.o. | O10306110003 | 201100184 | 588.0 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov do laserových tlačiarní | ERGOTON, s.r.o. | O10306110004 | 201100066 | 984.0 | EUR | 16. Január 2011 | 13. Január 2011 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV