Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ 1 | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700629 | 422.95 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700624 | 313.51 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
pracovné kalendáre ZŠ | PAPERA s.r.o. | 1001700719 | 65.15 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 1001700718 | 90.34 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | HOOK, s.r.o. | 1001700713 | 60.86 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700627 | 191.89 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
Prijatá fa za potraviny | SINTRA spol. s r.o. | 2001700582 | 64.99 | EUR | 11. Október 2017 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 2001700598 | 60.2 | EUR | 11. Október 2017 | ||||
Úhrada fa | TOP CATERING s.r.o. | 2001700605 | 258.51 | EUR | 11. Október 2017 | ||||
Prijatá fa za potraviny | SINTRA spol. s r.o. | 2001700618 | 32.58 | EUR | 11. Október 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x kábel Bespeco SLYMSJ180, 2x kábel Proel Bulk 220LU3 pre potreby viacúčelovej haly Aréna Poprad | Matuš Karabin Hudobné centrum | 1821010 | 25.0 | EUR | 12. Január 2018 | 12. Január 2018 | |||
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely územného konania “Parkovacie státia vo vnútrobloku ul. Francisciho a Nám. Sv. Egídia” | Slovenský zväz zdravotne postihnutých | 1808003 | 22.45 | EUR | 10. Január 2018 | 10. Január 2018 | |||
kancelárske potreby | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 201700127 | 178.55 | EUR | 19. Október 2017 | 18. September 2017 | |||
uverejnenie inzerátu - vyhľadanie kandidátov na odbor urbanizmu a priestorového plánovania – referent oddelenia dopravy podľa prílohy | NOVIDEA, s.r.o. | 1701154 | 120.0 | EUR | 10. Máj 2017 | 10. Máj 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV