Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
- za služby pevnej siete 11/2014 , zmluva č. 201200481 z 10.6.2012 Slovak Telekom, a.s. 6768703296 1767.2 EUR 16. December 2014 zaplatené
- výtvarný materiál z dotácie na predškolákov - MŠ F.Kráľa POINTA FECKO, s.r.o. 201430016 258.99 EUR 16. December 2014 zaplatené
- nábytok - MŠ Sládkovičova Baribal 220140436 443.0 EUR 16. December 2014 zaplatené
- stavebné práce na stavbe: "ZpS Veselá", Uvoľnenie pozastávky stavby "ZpS Veselá" Ľubomír Hajdu 201426 28151.2 EUR 16. December 2014 zaplatené
- stavebné práce:"Obnova strechy MŠ Čergovská - havarijný stav", - stavebné práce:"Obnova strechy MŠ Čergovská - havarijný stav" SEKAL s.r.o. 2014092 35988.67 EUR 16. December 2014 zaplatené
- stavba: "Vybudovanie parkovísk na prepojení ulíc Vihorlatská a Magurská" Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 1600503217 20126.92 EUR 16. December 2014 zaplatené
- vybudovanie výťahu v objekte Vodárenskej veže, Prešov, stavba Vodárenska veža - II. etapa, Uvoľnenie pozastávky stavby Vodárenska veža, - II. etapa MS výťahy s.r.o. 20140206 35988.0 EUR 16. December 2014 zaplatené
- za služby pevnej siete - MŠ Hviezdoslavova Slovak Telekom, a.s. 4768703566 18.62 EUR 16. December 2014 zaplatené
predplatné - MŠ F. Kráľa Marián Medlen - JURISDAT 20142142 0.0 EUR 16. December 2014 zaplatené
- za služby pevnej siete - MŠ F.Kráľa Slovak Telekom, a.s. 8768703304 19.4 EUR 16. December 2014 zaplatené
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
dodanie 50ks papierových rolí parkovacích lístkov do parkomatov Flowbird Strada EVO 3, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 356,0000 EUR, spolu: 1 356,00 EUR EEI s.r.o. 202200407 1356.0 EUR 20. Júl 2022 14. Júl 2022
Revízie elektrických spotrebičov, elektrického náradia, plynových spotrebičov, odborná prehliadka a skúška bleskozvodov, revízie VTZ plynových, požiarnych vodovodov, kontrola a čistenie komínov, v Dennom stacionári NS OPÁL, Zemplínska č.9, Sabinovská č. 34, Nižná Šebastová, Slánska č. 25, Námestie Kráľovnej pokoja č.3 a v Dennom centre Jiráskova č. 1., množ.: 1 ks, jedn. cena: 7 938,0000 EUR, spolu: 7 938,00 EUR BTS-PO, s.r.o. 202200408 7938.0 EUR 11. Január 2023 14. Júl 2022
Revízie elektrických spotrebičov, elektrického náradia, plynových spotrebičov, odborná prehliadka a skúška bleskozvodov, revízie VTZ plynových, požiarnych vodovodov, kontrola a čistenie komínov, v Dennom stacionári NS OPÁL, Zemplínska č.9, Sabinovská č. 34, Nižná Šebastová, Slánska č. 25, Námestie Kráľovnej pokoja č.3 a v Dennom centre Jiráskova č. 1., množ.: 1 ks, jedn. cena: 7 938,0000 EUR, spolu: 7 938,00 EUR BTS-PO, s.r.o. 202200408 7938.0 EUR 11. Január 2023 14. Júl 2022
Revízie elektrických spotrebičov, elektrického náradia, plynových spotrebičov, odborná prehliadka a skúška bleskozvodov, revízie VTZ plynových, požiarnych vodovodov, kontrola a čistenie komínov, v Dennom stacionári NS OPÁL, Zemplínska č.9, Sabinovská č. 34, Nižná Šebastová, Slánska č. 25, Námestie Kráľovnej pokoja č.3 a v Dennom centre Jiráskova č. 1., množ.: 1 ks, jedn. cena: 7 938,0000 EUR, spolu: 7 938,00 EUR BTS-PO, s.r.o. 202200408 7938.0 EUR 11. Január 2023 14. Júl 2022
Hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj na základe predloženej cenovej ponuky, množ.: 1 súbor, jedn. cena: 16 473,5800 EUR, spolu: 16 473,58 EUR PYROKOMPLET s.r.o. 202200409 16473.58 EUR 18. Júl 2022 14. Júl 2022
Hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj na základe predloženej cenovej ponuky, množ.: 1 súbor, jedn. cena: 16 473,5800 EUR, spolu: 16 473,58 EUR PYROKOMPLET s.r.o. 202200409 16473.58 EUR 18. Júl 2022 14. Júl 2022
zabezpečenie nepretržitého dátového pripojenia parkomatov prostredníctvom 27 kusov SIM kariet v celkovej sume 97,20 € / mesačne k dohľadovému a kontrolnému centru na obdobie od 1.8.2022 do 31.12.2022 (na 5 mesiacov), množ.: 5 ks, jedn. cena: 97,2000 EUR, spolu: 486,00 EUR EEI s.r.o. 202200410 486.0 EUR 20. Júl 2022 18. Júl 2022
zabezpečenie nepretržitého dátového pripojenia parkomatov prostredníctvom 27 kusov SIM kariet v celkovej sume 97,20 € / mesačne k dohľadovému a kontrolnému centru na obdobie od 1.8.2022 do 31.12.2022 (na 5 mesiacov), množ.: 5 ks, jedn. cena: 97,2000 EUR, spolu: 486,00 EUR EEI s.r.o. 202200410 486.0 EUR 20. Júl 2022 18. Júl 2022
zabezpečenie nepretržitého dátového pripojenia parkomatov prostredníctvom 27 kusov SIM kariet v celkovej sume 97,20 € / mesačne k dohľadovému a kontrolnému centru na obdobie od 1.8.2022 do 31.12.2022 (na 5 mesiacov), množ.: 5 ks, jedn. cena: 97,2000 EUR, spolu: 486,00 EUR EEI s.r.o. 202200410 486.0 EUR 20. Júl 2022 18. Júl 2022
zabezpečenie nepretržitého dátového pripojenia parkomatov prostredníctvom 27 kusov SIM kariet v celkovej sume 97,20 € / mesačne k dohľadovému a kontrolnému centru na obdobie od 1.8.2022 do 31.12.2022 (na 5 mesiacov), množ.: 5 ks, jedn. cena: 97,2000 EUR, spolu: 486,00 EUR EEI s.r.o. 202200410 486.0 EUR 20. Júl 2022 18. Júl 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dohoda č. 3/2016 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 201600094 13. Február 2016 14. Február 2016
Dohoda č. 2/2016 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením Spojená škola internátna 201600093 13. Február 2016 14. Február 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prešov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na uzemí mesta Prešov v roku 2016 č. 15/2016 Tanečný klub GRIMMY 201600066 227327.0 EUR 05. Február 2016 06. Február 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prešov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na uzemí mesta Prešov v roku 2016 č. 13/2016 Ján Hlinka - JANSTAV 201600065 74100.0 EUR 05. Február 2016 06. Február 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prešov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na uzemí mesta Prešov v roku 2016 č. 12/2016 Eva Varcholová - EVAMA 201600064 47500.0 EUR 05. Február 2016 06. Február 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prešov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na uzemí mesta Prešov v roku 2016 č. 9/2016 ACEM s.r.o. 201600062 15708.0 EUR 05. Február 2016 06. Február 2016
Dodatok č. 14 k Zmluve č. 2006/18/F/8r zo dňa 11.01.2006 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 201600055 3600000.0 EUR 04. Február 2016 05. Február 2016
Zmluva o poskytnutí odbornej činnosti č. 11/2016 Materská škola Solivarská 201600048 02. Február 2016 03. Február 2016
Zmluva o poskytnutí odbornej činnosti č. 9/2016 Materská škola M. Nešpora 201600046 02. Február 2016 03. Február 2016
Zmluva o poskytnutí odbornej činnosti č. 8/2016 Materská škola Jurkovičova 201600045 02. Február 2016 03. Február 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV