Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-tematický monitoring médií za 05/2024 Slovakia Online, s.r.o 241230 156.0 EUR 17. Jún 2024 nezaplatené
DS OPAÁL, DS Sabinovská - vyúčtovanie dodávky elektriny / 01.05.202.4 - 31.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8419753122 225.12 EUR 17. Jún 2024 nezaplatené
-materiál určený a použitý v rámci údržby a opravy cestnej dopravnej signalizácie O.S.V.O. comp, a.s. 440050419 300.0 EUR 17. Jún 2024 nezaplatené
-preprava stoličiek z PKO do Ekoparku Holá hora pri príležitosti osláv "Dňa matiek" dňa 30.05.2024 Park kultúry a oddychu 020524 150.0 EUR 17. Jún 2024 nezaplatené
Denné centrá a denné stacionáre - za služby pevnej siete / 01.05.2024 - 31.05.2024 / Slovak Telekom, a.s. 8350438887 59.32 EUR 17. Jún 2024 nezaplatené
-ubytovanie a raňajky pre účastníkov charitativnej cyklojazdy - Na bicykli deťom pre život 2024 Domov mládeže A.Duchnoviča, s.r.o. 024073 494.0 EUR 17. Jún 2024 nezaplatené
-oprava cestnej komunikácie na ul. Družstevná Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400211 25527.92 EUR 17. Jún 2024 nezaplatené
prenájom nebytových priestorov na výkon volebného práva - Voľby do Európskeho parlamentu dňa 08.06.2024 Základná organizácia Združenia technických a športových činností v Prešove 202403 300.0 EUR 17. Jún 2024 nezaplatené
-prenájom priestorov Family Hall v Prešove pri príležitosti 40. výročia otvorenia MŠ Zemplínska 2 v Prešove Šariš Gastro, s.r.o. 2406001 400.0 EUR 17. Jún 2024 nezaplatené
-kancelárske potreby: MŠ a ŠJ Fraňa Kráľa ŠEVT a.s. 2242004872 309.06 EUR 14. Jún 2024 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Detské šatníkové skrinky, množ.: 10 ks, jedn. cena: 160,0000 EUR, spolu: 1 600,00 EUR Milan Dolinský 201101012 1600.0 EUR 25. November 2011 18. November 2011
Maintenance ku OptimAccess pre 280 klientských licencií, na 1 rok, množ.: 1 ks/rok, jedn. cena: 4 536,0000 EUR, spolu: 4 536,00 EUR Info consult s.r.o. 201101015 4536.0 EUR 26. November 2011 18. November 2011
zostava B-Z-20 vo farebnosti B-Z18 bez potlače, množ.: 1 zostava, jedn. cena: 779,0000 EUR, spolu: 779,00 EUR, zostava B-Z-20 vo farebnosti B-Z19 bez potlače, množ.: 1 ks, jedn. cena: 779,0000 EUR, spolu: 779,00 EUR, preprava, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18,0000 EUR, spolu: 18,00 EUR Baribal s.r.o. 201101028 1576.0 EUR 26. November 2011 21. November 2011
Realizácia stavebných úprav bude obsahovať : odstránenie vrstvy humusu, vybúranie obrubníkov, vybúranie vozovky, osadenie nových obrubníkov, úprava pláne, pokládka nových vrstiev vozovky. Rozsah prác je daný projektom spracovanom projektantom WOONERFF, s.r.o. Prešov., množ.: 1 ks, jedn. cena: 16 491,1300 EUR, spolu: 16 491,13 EUR PARSON, s.r.o. 201101038 16491.13 EUR 29. November 2011 22. November 2011
špeciálne analytické práce ku Technickému projektu na riešenie Jednotnej ekonomiky organizácií mesta Prešov, množ.: 20 ČD, jedn. cena: 502,0800 EUR, spolu: 10 041,60 EUR CORA GASTRO s. r. o. 201101024 10041.6 EUR 29. November 2011 21. November 2011
Mainenance ku SW Kerio Connect + Sophos AV GOV (1 rok) a rozšírenie počtu licencií z 300 na 320, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 312,8500 EUR, spolu: 2 312,85 EUR PVS Computer, s.r.o. 201101068 2312.85 EUR 30. November 2011 25. November 2011
hlavná cena primátora mesta Prešov s drahokamom - opálom, množ.: 1 ks, jedn. cena: 469,5000 EUR, spolu: 469,50 EUR, vedľajšia cena, množ.: 5 ks, jedn. cena: 139,3000 EUR, spolu: 696,50 EUR CW plus, spol. s r.o. 201101112 1166.0 EUR 01. December 2011 30. November 2011
Stravné lístky TICKET RESTAURANT, množ.: 4900 ks, jedn. cena: 3,2500 EUR, spolu: 15 925,00 EUR Edenred Slovakia, s.r.o. 201101077 15925.0 EUR 01. December 2011 28. November 2011
Pozáručná oprava a otestovanie 5 terminálov - 1. časť - (Infokiosky) Reflex R010201, R010202, R010203, R010204, R010205 (cena za opravu je maximálna, fakturácia bude podľa skutočne vykonaných prác), množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 240,0000 EUR, spolu: 1 240,00 EUR Surf Point, s.r.o. 201101010 1240.0 EUR 05. December 2011 18. November 2011
dodanie a osadenie detského ihriska v súlade s platnou legislatívou. K faktúre žiadame doložiť podrobný rozpis dodaného materiálu - súpis prác., množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 000,0000 EUR, spolu: 3 000,00 EUR SAIBOT, s.r.o. 201101079 3000.0 EUR 06. December 2011 28. November 2011
Názov Zmluvná strana arrow_upward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien č. 19/2024 JURKOHOUSE, s.r.o. 202400483 28. Máj 2024 29. Máj 2024
Dohoda číslo: 24/37/54X/2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Pre uchádzača o zamestnanie u zamestnávateľa v rámci projektu "Právo na prvé zamestnanie" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 202400482 7708.32 EUR 28. Máj 2024 24. Máj 2024
Dohoda o vzájomnom vysporiadaní a uskutočnení opráv na nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 202400481 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 202400480 19215.66 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Zmluva o refundácii -úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore Ateliér kreatívnej fotografie a designu a.s., 202400479 299.58 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore REEST, s.r.o., 202400478 1020.99 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore CAMEA car, a.s. 202400477 299.58 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Zmluva o refundácii - úhrade nákladovspojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore ISPA, spol. s.r.o. 202400476 863.8 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore Obec Ľubotice 202400475 552.17 EUR 27. Máj 2024 28. Máj 2024
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb Základná umelecká škola Októbrová 202400474 27. Máj 2024 28. Máj 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV