PREŠOV REAL, s.r.o.

IČO: 31722814
Slovenská 3279/40
Prešov
08001

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prešov -MZ - dohodnutá odplata za 03/2024 20240029 25073.54 EUR 29. Apríl 2024 zaplatené
Prešov -vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb od 1.1.2023 do 15.5.2023: budova č. 706, Budovateľská 57 23354 820.84 EUR 25. Apríl 2024 zaplatené
Prešov -dobropisovanie vyúčtovania energií - elektriny za rok 2022 (PREŠOV REAL - nebyty, odb. miesto Košická) 20240016 -8098.54 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Prešov -vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe Dohody o platbách č. 1758 za r. 2023: budova č. 100, Slovenská III-40 175823 1380.04 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Prešov -vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe Dohody o platbách č. 6104 za r. 2023: budova č. 603, Košická č. 18 611023 -1996.01 EUR 17. Apríl 2024 zaplatené
Prešov -vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe Dohody o platbách č. 6104 za r. 2023: budova č. 603, Košická č. 18 610423 -1006.5 EUR 17. Apríl 2024 zaplatené
Prešov TSP - vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe Dohody o platbách č. 1757 za r. 2023: budova č. 103, Slovenská II-40 175723 -138.68 EUR 12. Apríl 2024 zaplatené
Prešov DS NS OPÁL - vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe Dohody o platbách č. 4343 za r. 2023: budova č. 400, NS Opál, Zemplínska 9 434323 -3251.11 EUR 12. Apríl 2024 zaplatené
Prešov Sklad - Požičovňa pomôcok / vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe dodávateľských faktúr za r. 2023: budova č. 304, ZS Centrum, Prostějovská 33/B 707023 81.32 EUR 12. Apríl 2024 zaplatené
Prešov DS Námestie Kráľovnej pokoja - vyúčtovanie za nájom a dodávku energie a služieb na základe Dohody o platbách č. 3013 za r. 2023: budova č. 300, NS Družba 301323 -1444.04 EUR 12. Apríl 2024 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov Vypracovanie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie s vyznačením tarifných pásiem v Zóne č. 1, vrátane výkazu výmer a rozpočtu v predmetnej lokalite., množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 500,0000 EUR, spolu: 3 500,00 EUR 202000508 3500.0 EUR 13. Apríl 2021 11. August 2020
Prešov zabezpečenie akcie, množ.: 200 zamest., jedn. cena: 8,0000 EUR, spolu: 1 600,00 EUR 202300614 1600.0 EUR 14. September 2023 12. September 2023
Prešov zabezpečenie akcie, množ.: 200 zamest., jedn. cena: 8,0000 EUR, spolu: 1 600,00 EUR 202300614 1600.0 EUR 14. September 2023 12. September 2023
Prešov podanie obeda a občerstvenia na akcií "Športový deň MsÚ" dňa 9.9.2016., množ.: 154 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 1 540,00 EUR 201600573 1540.0 EUR 20. September 2016 06. September 2016
Prešov Poskytnutie údajov o Vami spravovaných domoch a bytoch (spolu 488 bytov) k Sčítaniu domov a bytov 2021, vo forme vyplnenej modifikovanej šablóny na import údajov do ESDB (zaslanú v prílohe listu sp. č. KPr/4284/2020 zo dňa 20.08.2020) a spätné doručenie mestu Prešov elektronickou formou v termíne do 20.10.2020., množ.: 488 bytov, jedn. cena: 2,0000 EUR, spolu: 976,00 EUR 202000690 976.0 EUR 01. Október 2020 01. Október 2020
Prešov kapustnica, občerstv. a služby spojené so zabezpečením podujatia pre 60 zames., množ.: 1 ks, jedn. cena: 800,0000 EUR, spolu: 800,00 EUR 202300774 800.0 EUR 23. November 2023 09. November 2023
Prešov údržbárske práce v priestoroch Klientského centra pre cudzincov, množ.: 25 hodín, jedn. cena: 25,0000 EUR, spolu: 625,00 EUR 202400342 625.0 EUR 14. Máj 2024 07. Máj 2024
Prešov údržbárske práce v priestoroch Klientského centra pre cudzincov, množ.: 25 hodín, jedn. cena: 25,0000 EUR, spolu: 625,00 EUR 202400342 625.0 EUR 14. Máj 2024 07. Máj 2024
Prešov vyčistenie upchatého potrubia v Dennom stacionári NS OPÁL, množ.: 1 ks, jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR 202400001 500.0 EUR 03. Január 2024 02. Január 2024
Prešov vyčistenie upchatého potrubia v Dennom stacionári NS OPÁL, množ.: 1 ks, jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR 202400001 500.0 EUR 03. Január 2024 02. Január 2024
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Prešov Dohoda o platbách za energie - Dod.č. 3 201200080 288.0 EUR 31. Január 2012 01. Február 2012
Prešov Zmluva na dodávku energie č. 4053 - Dohoda o platbách č. 3 201200100 4507.2 EUR 03. Február 2012 04. Február 2012
Prešov Zmluva na dod.energie a služieb č. 1073 - Dohoda o platbách č. 2 201200099 3067.2 EUR 03. Február 2012 04. Február 2012
Prešov Zmluva na dodávku energie - Dohoda o platbách č. 2 201200125 478.8 EUR 10. Február 2012 11. Február 2012
Prešov Dod. č. 9 k Mandátnej zmluve zo dňa 1.8.2010 201200238 10. Marec 2012 11. Marec 2012
Prešov Dod. č. 12 k Mandátnej zmluve zo dňa 1.8.2010 201200401 12. Máj 2012
Prešov Dod. č. 13 k Mandátnej zmluve zo dňa 1.8.2010 201200402 12. Máj 2012
Prešov Zmluva o reklame 201200757 350.0 EUR 22. September 2012 23. September 2012
Prešov Zmluva o spolupráci č. 7/2012/MIK 201200926 300.0 EUR 20. November 2012 21. November 2012
Prešov Dod.č. 15 k Mandátnej zmluve 201201150 29. December 2012 30. December 2012