Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | PP el. energia - VO 01/2023 | 202300407 | 2230002066 | -464.26 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | M.Kiar 94 - vyučt.EE 1/23 | 202300413 | 2230002052 | 527.16 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 banka - vyučt.EE 1/23 | 202300402 | 2230002065 | -90.22 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Pokrok - vyučt.EE 1/23 | 202300406 | 2230002061 | -65.9 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Pezinok | Úroky z omeškania. | 4222000032 | -2.98 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
Levice | Mlynska - vyučt.EE 1/23 | 202300404 | 2230002063 | -972.98 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Holubyho - vyučt.EE 1/23 | 202300415 | 2230002055 | -287.8 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Vojenská | 202300385 | 2230002073 | -22.21 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Konopná | 202300379 | 2230002075 | -210.94 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Pri Podluž. - vyučt.EE 1/23 | 202300414 | 2230002054 | -186.16 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|