Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | D.smutku - vyučt.EE 1/23 | 202300405 | 2230002062 | -312.86 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Pokrok - vyučt.EE 1/23 | 202300406 | 2230002061 | -65.9 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 biela hus - vyučt.EE 1/23 | 202300401 | 2230002080 | -30.97 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Vansovej | 202300381 | 2230002072 | -319.06 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 biela hus - vyučt.EE 1/23 | 202300401 | 2230002080 | -30.97 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Mlynska - vyučt.EE 1/23 | 202300404 | 2230002063 | -972.98 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | PP el. energia - SHZ 01/2023 | 202300409 | 2230002067 | -79.92 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Dopravná | 202300378 | 2230002071 | -241.12 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | PP el. energia - SHZ 01/2023 | 202300409 | 2230002067 | -79.92 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Vojenská | 202300385 | 2230002073 | -22.21 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|