Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Perecká | 202300384 | 2230002074 | -264.7 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Vojenská | 202300385 | 2230002073 | -22.21 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Hviezd. | 202300408 | 2230002068 | -87.95 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | MsU - vyučt.EE 1/23 | 202300416 | 2230002056 | -1011.39 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovacia fa EE VO 1/2023 | 202300368 | 2230002048 | -5018.26 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | PP el. energia - VO 01/2023 | 202300407 | 2230002066 | -464.26 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | KD Priat. - vyučt.EE 1/23 | 202300397 | 2230002059 | -3.45 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Konopná | 202300379 | 2230002075 | -210.94 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | M.Kiar 94 - vyučt.EE 1/23 | 202300413 | 2230002052 | 527.16 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Polna - vyučt.EE 1/23 | 202300398 | 2230002057 | -1182.92 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|