Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | arrow_upward Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Servis | 201301260 | 949 | 20.1 | EUR | 23. Apríl 2013 | 02. Apríl 2013 | ||
Košice | Servis | 201301260 | 949 | 20.1 | EUR | 23. Apríl 2013 | 02. Apríl 2013 | ||
Košice | Inspekčný servis | 201301261 | 983 | 221.4 | EUR | 23. Apríl 2013 | 07. Apríl 2013 | ||
Košice | Inspekčný servis | 201301261 | 983 | 221.4 | EUR | 23. Apríl 2013 | 07. Apríl 2013 | ||
Košice | Daňový doklad | 201502341 | 1075.28 | EUR | 19. Júl 2015 | 01. Jún 2015 | |||
Košice | Daňový doklad | 201502341 | 1075.28 | EUR | 19. Júl 2015 | 01. Jún 2015 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Objednávam u Vás garančnú prehliadku na našom služobnom vozidle KE 780 GG. | O30000110001 | 201100030 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Košice | Objednávam u Vás garančnú prehliadku na našom služobnom vozidle KE 780 GG. | O30000110001 | 201100030 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Košice | Objednávam u Vás opravu prednej nápravy na našom služobnom vozidle KE 824 EE. | O30000110003 | 201100197 | 200.0 | EUR | 16. Január 2011 | 04. Január 2011 | ||
Košice | Objednávam u Vás opravu elektroinštalácie na našom služobnom vozidle KE 264 ET | O30000110002 | 201100046 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Košice | Objednávam u Vás opravu elektroinštalácie na našom služobnom vozidle KE 264 ET | O30000110002 | 201100046 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 |