Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | arrow_downward Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | El. úsek Vianočné trhy 2019 | 202000015 | 0022020 | 960.0 | EUR | 08. Január 2020 | zaplatené | ||
Levice | Elektoinštalačný materiál | 201500549 | 0022015 | 799.81 | EUR | 24. Február 2015 | zaplatené | ||
Levice | fak. za všeobecný materiál MŠ Okružná | 201100959 | 0022011 | 28.0 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | elektromateriál | 211800006 | 0012018 | 239.9 | EUR | 04. Január 2018 | zaplatené |