Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | vyúčtovanie elektriny za 02/2023 - M. Rázusa 19 | 7223201110 | 260.33 | EUR | 15. Marec 2023 | ||||
Trenčín | vyúčtovanie elektriny za 02/2023 -Ostvor 9081 | 7223201127 | -2639.88 | EUR | 15. Marec 2023 | ||||
Trenčín | EE 2/2023 | 7223201017 | 1672.96 | EUR | 14. Marec 2023 | ||||
Trenčín | EE 2/2023 | 7223201020 | 79.87 | EUR | 14. Marec 2023 | ||||
Trenčín | EE 2/2023 | 7223201015 | 113.82 | EUR | 14. Marec 2023 | ||||
Trenčín | EE 2/2023 | 7223200961 | 550.03 | EUR | 14. Marec 2023 | ||||
Trenčín | EE 2/2023 | 7223201019 | 34.54 | EUR | 14. Marec 2023 | ||||
Trenčín | elektrina - vyúčtovanie za 2023/2 | 7223201086 | 1662.11 | EUR | 14. Marec 2023 | ||||
Trenčín | el. energia | 7123201119 | 2010.41 | EUR | 14. Marec 2023 | ||||
Trenčín | Elektrina 2/2023 - záloha | 7123201115 | 1678.73 | EUR | 14. Marec 2023 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|