Faktúra

Od
Jaromír Doležal
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OFaMM ODBOR FINANCIÍ A MESTSKÉHO MAJETKU
Faktúra
22. Marec 2023
#2023001
Predmet fakturácie Suma
-maliarske práce v BD vo vlastníctve mesta
967,08 €
Stav zaplatené
TOTAL 967,08 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad