Faktúra

Od
STOMEX spol. s r. o.
IČO: 31650091
Za Potokom 19
Ľubotice
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO Odbor služieb pre občanov
Faktúra
22. December 2022
#202221474
Predmet fakturácie Suma
DS NS OPÁL - pracovné odevy
176,30 €
Stav zaplatené
TOTAL 176,30 €

Interné číslo objednávky:
202200675

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad