Faktúra

Od
Art Flor Sk, s.r.o.
IČO: 47196211
Školská 13737/3
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO Odbor služieb pre občanov
Faktúra
13. December 2022
#220018
Predmet fakturácie Suma
-karafiát rezaný: 666 ks - akcie odboru služieb občanom v r. 2022
399,60 €
Stav zaplatené
TOTAL 399,60 €

Interné číslo objednávky:
202200181

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad