Faktúra

Od
Tibor Varga - TSV Papier
IČO: 32627211
Vajanského 2928
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO Odbor služieb pre občanov
Faktúra
21. Jún 2022
#190305908
Predmet fakturácie Suma
DS NS OPÁL - kancelárske potreby
356,77 €
Stav zaplatené
TOTAL 356,77 €

Interné číslo objednávky:
202200255

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad