Faktúra

Od
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Fintická 12521/107B
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO Odbor služieb pre občanov
Faktúra
17. Jún 2022
#22061073
Predmet fakturácie Suma
-hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy - Klientské centrum
113,40 €
Stav zaplatené
TOTAL 113,40 €

Interné číslo objednávky:
202200316

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad