Faktúra

Od
BTS-PO, s.r.o.
IČO: 36491501
Rumanova 5729/22
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO Odbor služieb pre občanov
Faktúra
21. December 2021
#212362
Predmet fakturácie Suma
DS, DC - revízie elektrických spotrebičov, elektrického náradia, revízie VTZ plynových, kontrola a čistenie komínov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov v Dennom stacionári NS OPÁL, Zemplínska č.9, Sabinovská č. 34, Nižná Šebastová, Slánska č. 25, Námestie Kráľovnej pokoja č.3 a v Dennom centre Jiráskova č. 1.
7 872,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 7 872,00 €

Interné číslo objednávky:
202100815

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad