Faktúra

Od
Art Flor Sk, s.r.o.
IČO: 47196211
Školská 13737/3
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO Odbor služieb pre občanov
Faktúra
29. September 2021
#210017
Predmet fakturácie Suma
-červené karafiáty bez ozdoby- akcie odboru služieb pre občanov na r. 2021
1 080,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 080,00 €

Interné číslo objednávky:
202100247

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad