Faktúra

Od
Tibor Varga - TSV Papier
IČO: 32627211
Vajanského 2928
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO Odbor služieb pre občanov
Faktúra
28. Jún 2021
#190106930
Predmet fakturácie Suma
DS NS OPÁL - kancelárske potreby
648,95 €
Stav zaplatené
TOTAL 648,95 €

Interné číslo objednávky:
202100348

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad