Faktúra

Od
Peter Sopko
IČO: 32401141
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
31. Marec 2023
#
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky ŠJ
136,80 €
Stav
TOTAL 136,80 €

Interné číslo faktúry:
1002300110
Dátum prijatia:
29. Marec 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad