Faktúra

Od
CHROME s .r. o.
IČO: 46068279
Pre
Nitra
Faktúra
04. Apríl 2023
#20230702
Predmet fakturácie Suma
materiál na kosačky - cintoríny - 20230300
735,60 €
Stav
TOTAL 735,60 €

Dátum prijatia:
27. Marec 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad