Faktúra

Od
DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Drieňová 27 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
13. Marec 2013
#
Predmet fakturácie Suma
vyspravenie výtlkov v zimnom období - Kopčianska pri zástavke MHD č. 80
997,92 €
Stav
TOTAL 997,92 €

Interné číslo faktúry:
1130001013
Dátum dodania:
01. Marec 2013
Dátum prijatia:
13. Marec 2013

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad