Faktúra

Od
Tibor Varga - TSV Papier
IČO: 32627211
Vajanského 2928
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Bratislava
Faktúra
21. Október 2020
#
Predmet fakturácie Suma
zásobník Katrin,dávkovač mydla,zásobník na utierky ZZ
114,72 €
Stav
TOTAL 114,72 €

Interné číslo faktúry:
1200006250
Dátum dodania:
12. Október 2020
Dátum prijatia:
21. Október 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad