Faktúra

Od
VICOM, s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
25. Február 2019
#
Predmet fakturácie Suma
mydlo,utierky,toal.papier
107,58 €
Stav
TOTAL 107,58 €

Interné číslo faktúry:
1190000290
Dátum dodania:
04. Február 2019
Dátum prijatia:
25. Február 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad