Faktúra

Od
VICOM, s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
29. Máj 2018
#
Predmet fakturácie Suma
mydlová pena,papierové utierky,toal.papier
471,90 €
Stav
TOTAL 471,90 €

Interné číslo faktúry:
1180002721
Dátum dodania:
21. Máj 2018
Dátum prijatia:
29. Máj 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad