Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
07. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
312,97 €
Stav
TOTAL 312,97 €

Interné číslo faktúry:
22020255
Dátum prijatia:
31. August 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad