Faktúra

Od
Lindström s.r.o
IČO: 35742364
Orešianska ulica 7254/3
Trnava
91701
Pre
Prešov
Mesto Prešov, KPr Kancelária prednostu
Faktúra
23. November 2022
#2348835
Predmet fakturácie Suma
prenájom rohoží od 10.10.2022 - 06.11.2022
25,46 €
Stav zaplatené
TOTAL 25,46 €

Interné číslo objednávky:
202200016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad