Faktúra

Od
DD21, sr.o.
IČO: 43818030
Švábska 240/107
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, KPr Kancelária prednostu
Faktúra
03. November 2021
#211266
Predmet fakturácie Suma
čiernobiele kópie A4 a A3 na zariadení WC5330, WC7225V_T
163,50 €
Stav zaplatené
TOTAL 163,50 €

Interné číslo zmluvy:
201901161

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad