Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
27. Apríl 2023
#300230115
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20230504
342,42 €
Stav
TOTAL 342,42 €

Dátum prijatia:
17. Apríl 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad